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疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-04-13
老師,您好!請(qǐng)問工程施工按進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí),應(yīng)該怎么處理增值稅
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2020-06-22
軟件企業(yè)目前因資料等原因沒有申請(qǐng)下來增值稅即征即退優(yōu)惠政策。當(dāng)期所有的收入 增值稅銷進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù) 在一般征稅項(xiàng)目中填寫?
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2021-10-12
個(gè)體工商戶、小規(guī)模納稅人他們?cè)鲋刀惼鹫鼽c(diǎn)月銷售額為10萬,也就是說他們?cè)?0萬內(nèi)不管開出去普票還是專票都不征增值稅嗎?
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2019-03-25
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,小規(guī)模每月不超10萬可以免征增值稅,一般納稅人如果每月收入不超10萬,可以享受免征增值稅這個(gè)政策嗎?
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2019-04-13
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2021年3月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-05-09
(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2020-01-06
建筑施工簡(jiǎn)易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?,抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅。)
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2023-01-11
小規(guī)模月收入小于3萬,免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計(jì)開票數(shù)
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2019-01-08
月銷售額10萬以下,季度銷售額30萬以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
(2)5日,向長(zhǎng)虹公司道售 B 產(chǎn)品300 臺(tái),每臺(tái)不合稅售價(jià)為 500 元,每臺(tái)成本為 300元,給學(xué)購(gòu)貨方 59 的時(shí)業(yè)折扣,行和額與銷售款在同一張發(fā)質(zhì)上明殖注明: (3)12 日。從長(zhǎng)江公司購(gòu)進(jìn)一批原材科 ( 產(chǎn)品,不含整價(jià)格為 500 000 元,取每治值院專用發(fā)頭; (9)20日.將自己生產(chǎn)的D產(chǎn)品200 #無償購(gòu)送給關(guān)家單位。該產(chǎn)品每件成本為 800 元。不含穩(wěn)對(duì)分 價(jià)為1000 元/件: (5)23 日,每自產(chǎn)的E 產(chǎn)品 200 臺(tái)用手本企業(yè)職工福利。設(shè)產(chǎn)品單位成本為 300 元/臺(tái),成本利潤(rùn)。 10%,無網(wǎng)災(zāi)產(chǎn)品市場(chǎng)管價(jià): (6)28 日,行世F 產(chǎn)品分小規(guī)熱納院人,開具的普通發(fā)票上注明價(jià)款為 58 000 元??铐?xiàng)已收存銀行 產(chǎn)品的成本為 30 000 元。 3上送貨物的活用兒常均為 13%。臺(tái)項(xiàng)發(fā)顏均為合法票據(jù)。 根蝦上送封斜,計(jì)與分折該企業(yè) 8 月應(yīng)敏納的增位稅恐額。
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2022-09-27
稅法書上說銷售交通運(yùn)輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請(qǐng)問這是為什么
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2021-01-09
4,甲公司為一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司向乙公司銷售一臺(tái)甲公司自產(chǎn)的且需要由甲公司安裝的機(jī)器設(shè)備,乙公司支付甲公司設(shè)備價(jià)款和安裝費(fèi)。 甲公司的稅務(wù)會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)了《營(yíng)改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》中的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)為甲公司銷售貨物同時(shí)提供安裝服務(wù),為混合銷售行為,開具給乙公司的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元(10000013),賣裝費(fèi)20000元,增值稅為2600元(0000413) 要求: ,
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2021-04-16
做工程招標(biāo)代理的企業(yè),是免征增值稅是嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都要報(bào)還是只報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表? 免征增值稅,附加稅還用交嗎?
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2019-09-18