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今年發(fā)生的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非初次),可以在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減嗎?
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2019-11-02
我們企業(yè)是高薪技術(shù)企業(yè),增值稅和所得稅有什么關(guān)系嗎?知道增值稅如何計(jì)算所得稅?
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2019-10-21
老師你好,定期定額個(gè)體戶(hù)申報(bào)增值稅填寫(xiě)增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表如果是上個(gè)季度開(kāi)票未達(dá)30萬(wàn)是不是直接填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額的那一欄,填寫(xiě)應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額顯示是要交增值稅,填寫(xiě)免征未達(dá)起征點(diǎn)是顯示不用交增值稅。
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2020-04-11
老師請(qǐng)教一下,個(gè)稅匯算清繳這個(gè)工作是員工個(gè)人在終端自己操作還是公司操作,公司需要操作什么?
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2022-02-11
中山增值稅營(yíng)改增開(kāi)辦公用品增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別???
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2015-12-17
問(wèn)題:房地產(chǎn)實(shí)操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請(qǐng)問(wèn)哪種是對(duì)的?
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2020-03-16
航天稅盤(pán)技術(shù)費(fèi)280,申報(bào)增值稅時(shí)候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
如果我們的合作伙伴是核定征收,我們給他們打款,他們給我們開(kāi)票,對(duì)我們有影響嗎?
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2019-07-16
對(duì)于增值稅實(shí)行查賬征收方式征收的個(gè)體戶(hù)月銷(xiāo)售額達(dá)不到20000元是否征稅
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2017-07-01
個(gè)體戶(hù)申請(qǐng)核定征收有啥條件,月收入不超多少免征增值稅,免征個(gè)人所得稅
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2019-01-23
征收率除了增值稅是0.03,其他都是0。是都不用繳納的意思嗎?
1/2012
2019-08-10
老師在哪改增值稅申報(bào)呢?還沒(méi)繳費(fèi)。我在電子稅務(wù)局沒(méi)找到哪改
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2021-11-12
老師,請(qǐng)問(wèn)本月沖紅的發(fā)票,怎么作廢?在哪里操作?怎么操作?謝謝
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2021-03-22
這個(gè)增值稅的稅率是9%.為什么征收率是3%?
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2019-05-23
老師,為什么增值稅有一般稅率和征收率?區(qū)分一下
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2022-03-08
營(yíng)改增后小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠是根據(jù)哪個(gè)條例?
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2019-06-12
個(gè)人代開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅局征3%的增值稅,還有附加稅,還有1%的個(gè)稅,付款單位代扣個(gè)稅部分,是按照最新的,累計(jì)預(yù)扣個(gè)稅表計(jì)算的嘛?還是?
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2019-01-29
如何巧對(duì)應(yīng)付賬款和往來(lái)帳5篇范文
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2023-02-24
這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅金額,不用交增值稅,那多出的那一部分進(jìn)項(xiàng)稅,在下個(gè)月還可以繼續(xù)抵扣嗎,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么操作呢
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2020-02-07
小規(guī)模納稅人季度收入未超過(guò)9萬(wàn),之前確認(rèn)收入時(shí)已計(jì)提了應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在季度末是不是要沖回?具體怎么操作?那增值稅附加還要不要做分錄處理?
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2018-10-09