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老師,如果應交稅費-應交增值稅下面有三個明細科目,減免稅額,簡易征收,轉出未交增值稅,本月有稅控設備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務收入20000 應交稅費-應交增值稅-簡易征收 1000 月底結轉 借 應交稅費-應交增值稅-簡易征收 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額820 應交稅
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2016-08-08
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免征增值稅,那同時附征稅也是減免的吧?
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2019-03-27
請問老師,地方水利建設基金是按不含稅銷售額征收還是增值稅應納稅額征收?
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2021-10-25
現(xiàn)在軟件類產(chǎn)品,增值稅超過3%稅負是即征即退政策嗎?即征即退有什么要求嗎?
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2021-03-12
現(xiàn)在一般納稅人收到的個稅手續(xù)費返回,是不是按簡易征收5%稅率征收增值稅
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2020-07-09
向環(huán)保部門交的罰款,計入了營業(yè)外支出,要征增值稅嗎?如果征的話,稅率是多少?
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2019-11-02
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個稅現(xiàn)在是以多少作為起征點?什么時候開始實施?
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2018-09-05
小規(guī)模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
小規(guī)模季度報稅的,是不是只要在季度內(nèi)開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規(guī)定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
(2019年10月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-11-15
建筑企業(yè)一般計稅,異地預繳增值稅時按照差額的2%,但實際繳納的增值稅,不能按照差額計征對吧? 只有簡易計稅才可以差額計征
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2020-01-10
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅,會計處理還需要貸應交稅費嗎
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2022-05-05
到時個稅達5000元起征點那么法人的個稅是做有繳個稅好還是?
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2018-09-10
老師 我們法人支付的費用是用于異地工程的 但是他不是異地工程的員工 這個我是直接計入工程施工 還是先入費用 然后再分配到工程施工里面
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2019-10-10
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷售額沒超過3萬,應免征增值稅,我填增值稅申報表時,填在12行,可是自動彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
小規(guī)模納稅人每月免職免征增值稅不含稅銷售收入3萬,季度申報不超9萬。如果有一個月是3.1萬,一個月是3萬,另一個月是3萬,合計金額是9.1萬,應納增值稅額是9.1x3%,能3.1×3%這樣算嗎?只交一個月的稅。2.如果不想季度申報改成月度申報可以嗎?怎么申請更改?
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2019-03-11
本期銷售額未達起征點請將本期應征增值稅銷售額對應填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對應欄中填寫增值稅納稅申報表老師出這個提示
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2021-04-21
小規(guī)模納稅人每季度低于9w的收入是免征增值稅的,這個9w是含稅價還是不含稅價呢還有就是 加入我們在本季度做了一個技術轉讓備案,有8w的收入是免征增值稅的,那么本季度還享受這個9w額度的免征增值優(yōu)惠嗎?
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2018-06-13
老師 事業(yè)單位 負責老舊小區(qū)改造 改造資金怎么入賬 先期給施工隊付款怎么做賬 謝謝
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2020-06-14