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自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,暫停預(yù)繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。 問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
建筑公司承接經(jīng)開區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程合同金額3270萬元(含稅價,增值稅率9%),現(xiàn)分包給施工單位施工,建筑公司按不含稅合同額6%收取管理費,其他各項稅費均有施工單位承擔(dān),工程施工前建筑公司支付了施工圖設(shè)計費5萬,農(nóng)民工工資保函手續(xù)費9萬元,支付管理人員工資6萬元;計算建筑公司從施工單位應(yīng)收取的管理費金額和除管理費以外的各項稅、費金額。
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2021-07-09
老師,如果應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面有三個明細科目,減免稅額,簡易征收,轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月有稅控設(shè)備可以抵扣稅款820元,本月發(fā)生營業(yè)收入21000(含稅)按簡易征收5% 然后本月發(fā)生如下分錄: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 820 貸 管理費用 820 借:銀行存款 21000 貸 主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額820 應(yīng)交稅
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2016-08-08
你好 農(nóng)機服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個沒有明白
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2021-03-22
社保改為稅務(wù)部門征收什么時候執(zhí)行
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2020-11-04
稅法書上說銷售交通運輸適用增值稅率9%,可是例題上用了13%,請問這是為什么
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2021-01-09
旅游企業(yè)固定資產(chǎn)修理支出(包括大修理、小修理)是否繳納施工營業(yè)稅(現(xiàn)營改增)不論大小修都 要用工、用材料?
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2016-07-09
2016年70號文里說的是“土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”,這里預(yù)收款減去的是“應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預(yù)繳的增值稅稅款不應(yīng)該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
個體工商戶開增值稅專票,月收未超十萬元的,在免征增稅范圍嗎?
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2019-03-05
兩個公司的法人代表都是一個人,中間存在一個公司向另一個公司轉(zhuǎn)款的行為,可以的意思,是不要繳增值稅嗎?
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2017-04-24
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷售額沒超過3萬,應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報表時,填在12行,可是自動彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師:我司購買上市公司股票(持有18%),半年內(nèi)減持5%,我司是小規(guī)模納稅人,按“轉(zhuǎn)讓金融商品”3%征收率征收增值稅時,不能再差額計稅了吧?直接按出售價/1.03*0.03計征增值稅嗎?
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2022-02-21
老師,現(xiàn)在的施工企業(yè)企業(yè)所得稅還是按25%征收吧?
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2020-01-01
個稅現(xiàn)在是以多少作為起征點?什么時候開始實施?
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2018-09-05
本期銷售額未達起征點請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報表老師出這個提示
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2021-04-21
小規(guī)模納稅人每季度低于9w的收入是免征增值稅的,這個9w是含稅價還是不含稅價呢還有就是 加入我們在本季度做了一個技術(shù)轉(zhuǎn)讓備案,有8w的收入是免征增值稅的,那么本季度還享受這個9w額度的免征增值優(yōu)惠嗎?
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2018-06-13
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開了67106的普票,貨物名稱寫錯了,10月份沖紅了,重新開了67106的普票,我們10月份申報7-9月份的增值稅,不足9萬免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
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2017-11-13
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
老師 事業(yè)單位 負責(zé)老舊小區(qū)改造 改造資金怎么入賬 先期給施工隊付款怎么做賬 謝謝
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2020-06-14
到時個稅達5000元起征點那么法人的個稅是做有繳個稅好還是?
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2018-09-10