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老師好,申報(bào)減免金稅盤維護(hù)費(fèi),因如何填寫,是下圖的哪個(gè)?謝謝。
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2019-10-17
A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表查看,進(jìn)國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站登錄企業(yè)賬號(hào)后,再怎么查看(路徑)?
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2019-07-30
還是不明白為什么銷售不動(dòng)產(chǎn)10萬(wàn)要交增值稅 不是為超過(guò)10萬(wàn)含10萬(wàn)免交增值稅嗎
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2019-05-31
單位是小規(guī)模納稅人,6月份有一筆防偽開(kāi)票服務(wù)費(fèi),金額280元,這個(gè)減免明細(xì)表怎么填
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2018-07-09
你好我是餐飲行業(yè)的,今年不是免稅率,明天開(kāi)始就是3%的稅了,所以現(xiàn)在就是調(diào)整稅率
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2020-12-31
公司會(huì)把公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照等重要資料給代理公司辦理注銷,你說(shuō)要寫個(gè)什么免責(zé)聲明嗎?
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2018-07-30
老師,匯算清繳減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,怎么填,小微企業(yè)要怎么填,請(qǐng)老師解答一下謝謝!
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2019-05-06
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報(bào)增值稅導(dǎo)致未及時(shí)繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報(bào)表中將銷售收入填入征稅項(xiàng)目銷售額。這意味著增值稅申報(bào)表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計(jì)入的免稅項(xiàng)目收入369564)。 2019.11月記賬時(shí)沖銷這筆收入,請(qǐng)問(wèn)如何沖銷增值稅申報(bào)表中這筆收入?才能使增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入一致。 個(gè)人理解: 1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無(wú)免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報(bào)表中的免稅收入嗎? 2.利潤(rùn)表中暫時(shí)不沖銷這筆收入2020年再?zèng)_銷收入,與增值稅申報(bào)表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
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2019-12-08
這個(gè)企業(yè)所得稅的主表填寫完了,然后利潤(rùn)是-28595.1,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表需要怎么填寫
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2019-04-01
按照差額計(jì)算繳納(如果是個(gè)體,剛開(kāi)始月?tīng)I(yíng)業(yè)額低于2萬(wàn)則全免);(95-90)*5%這個(gè)不太明白,
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2020-11-28
老師早,穩(wěn)崗補(bǔ)貼屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎 明細(xì)要做什么科目,匯算清繳年報(bào)可以減免稅額嗎?
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2019-11-07
老師,房開(kāi)企業(yè)代付業(yè)主物業(yè)(老帶新客戶免物業(yè)費(fèi)),記入銷售費(fèi)用下設(shè)什么明細(xì)科目呢
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2020-07-13
解析就那么寫的不明白 為什么代開(kāi)的發(fā)票 交增值稅跟城建稅 教育費(fèi)附加和地方免了??
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2017-04-18
你好,老師,北京的公司是小規(guī)模納稅人開(kāi)技術(shù)開(kāi)發(fā)免稅普票,稅務(wù)局說(shuō)不需要備案,只要申報(bào)就可以,申報(bào)是怎么申報(bào)?。?/span>
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2020-10-27
請(qǐng)問(wèn),計(jì)提企業(yè)所得稅的金額和實(shí)際申報(bào)(有減免),是以利潤(rùn)乘25%計(jì)提還是以實(shí)際申報(bào)交的計(jì)提
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2021-01-17
小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控盤怎么入賬,季度申報(bào)不需要繳納增值稅,稅控盤減免怎么填寫申報(bào)表?
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2020-07-07
老師,我想問(wèn)下如果我不確定消費(fèi)稅是否要申報(bào),那我可以申報(bào)嗎,因?yàn)殇N售的也是免征的涂料
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2022-09-27
申報(bào)小規(guī)模季報(bào)時(shí),減免增值稅的情況下,增值稅納稅申報(bào)表附列資料中“本期發(fā)生額”應(yīng)怎么填?
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2018-01-11
個(gè)稅申報(bào) 年收大于12萬(wàn) 補(bǔ)稅小于 400 只有免申報(bào)按鈕 直接點(diǎn)擊就可以嗎?是否還需要線下補(bǔ)交
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2022-03-02
請(qǐng)問(wèn)4月和5月都有免抵稅額,但是附加稅忘記申報(bào)進(jìn)去了,能不能申報(bào)6月時(shí)一起交附加稅?
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2019-06-21