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老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實際不一致時,是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
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2023-09-26
境外購買了專利使用權(quán)、現(xiàn)在需代扣代繳的、根據(jù)稅法規(guī)定其中企業(yè)所得稅是10%、請問下估價代繳是合法的嗎?估價可以省下很多稅金、請問按估計繳稅是否真的行得通、要怎么操作?謝謝
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2016-07-20
你好老師:2021年12月份的時候購入原材料一批 (價格確定),沒有收到發(fā)票,就暫估入庫了(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款~暫估)。2022年1月份收到發(fā)票(借:應(yīng)付賬款~暫估 貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商)。請問這樣可以嗎
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2022-02-25
老師,入庫的里面有來票暫估的,和未開票暫估的,有些一個 材料上面有一些開票了一些還是未開票暫估的,那這種一起的話,我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對了嗎?這個怎么處理呢?
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2021-04-16
公司是商貿(mào)類型一般納稅人,月底發(fā)票還沒到,月底做了商品暫估,月底前又把這批貨賣出去,那么成本怎么做暫估??
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2018-06-21
子公司合并時2020年值3千萬,3月份合并的,10月份他根據(jù)2016年評估調(diào)到1個億,2016年資產(chǎn)評估的,調(diào)賬需要手續(xù)嗎?
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2020-11-18
去年因購貨方預(yù)付款,需要先開發(fā)票,產(chǎn)品還在生產(chǎn),我是暫估的成本,匯算清繳時還未交貨,暫估成本要做處理不
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2018-05-25
你好,我暫估的費用,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在那個票又說不給我們開了。那我紅沖暫估費用,也要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖掉吧
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2019-11-21
?老師,去年的暫估成本,發(fā)票最遲要求多久到位啊?這個月要做匯算清繳了,去年12月的暫估成本發(fā)票還沒開過來
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2021-05-20
老師,請問一下這個我要怎么看人家估算的對不對,我不能按照已付款去核對,因為他們估算的產(chǎn)值肯定比我高
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2023-08-17
老師請教一下,如果年底做的暫估成本,來年所得稅匯算清繳是不是要做納稅調(diào)整,要把暫估成本那塊交所得稅
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2016-12-23
老師,你好。我們家?guī)齑嫔唐纷鰰汗赖臅r候已經(jīng)做了一份庫存表,那么收到發(fā)票后,沖暫估,這個庫存表要怎么處理呢?
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2020-04-17
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款—暫估 這樣行不行
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2022-03-14
老師請問一下用先進(jìn)先出法物價上漲的時候高估利潤可以理解但是請問一下高估庫存存貨價值怎么理解謝謝
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2022-01-17
去年暫估入庫比今年收到發(fā)票多8萬元,去年已按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,在匯算清繳時調(diào)整哪張表的哪個項目,謝謝!
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2019-03-28
老師,地產(chǎn)公司的帳,向銀行貸款之前付給評估公司的評估費,借方為什么用科目“開發(fā)成本—開發(fā)間接費用—利息支出”?
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2016-09-16
去年暫估的成本入賬后 今年5月前已收到暫估入賬的發(fā)票 在所得稅匯算清繳 的時候 賬務(wù)上面怎么調(diào)整處理?
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2018-05-10
問下12月暫估入庫,是不是5月底前要沖抵了暫估?已經(jīng)收到了發(fā)票,但是沒有勾選,因本月著急開票已申報交稅完
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2022-05-09
老師,暫估入庫的發(fā)票跨年度這個月收回部分,我是要一次沖銷之前的暫估,還是分批沖銷?有好幾筆,都要做結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-03-05
2018年庫存商品暫估8000元同時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本8000元,2019年3月來了發(fā)票15000元沖了暫估,但這成本不知道怎么處理了?
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2019-04-10
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