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老師,你好,請(qǐng)問下,公司注冊(cè)資金是100萬,公司股東A占股60%,理應(yīng)投資60萬,他之前已經(jīng)投了20萬進(jìn)來了,還有40萬沒有投,現(xiàn)在他的所有股份轉(zhuǎn)給C,A就不是股東了,那他投進(jìn)來的20萬是不是不能退回給他的,然后C股東之后只需要投40萬進(jìn)來就可以了是嗎,因?yàn)锳股東之前已經(jīng)投了20萬了。
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2019-08-30
我公司注冊(cè)資金為100萬,但實(shí)際為零,沒有在公戶存入過注冊(cè)資金,這樣會(huì)不會(huì)有什么影響
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2016-09-23
老師,前任會(huì)計(jì)19年暫估成本15萬都是虛的,分錄為 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒有實(shí)物,也沒有真實(shí)往來,純屬為了調(diào)節(jié)利潤(rùn) ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎?
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時(shí)匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了。現(xiàn)在2018年了對(duì)于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時(shí)庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因?yàn)槭前春悤汗?。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對(duì)沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會(huì)計(jì)代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費(fèi)用,我看之前的會(huì)計(jì)都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
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2022-08-08
請(qǐng)問,原先4月份采購了一點(diǎn)原材料來做實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)口罩,對(duì)方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個(gè)月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
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2020-06-15
老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實(shí)際不一致時(shí),是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
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2023-09-26
你好老師:2021年12月份的時(shí)候購入原材料一批 (價(jià)格確定),沒有收到發(fā)票,就暫估入庫了(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款~暫估)。2022年1月份收到發(fā)票(借:應(yīng)付賬款~暫估 貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商)。請(qǐng)問這樣可以嗎
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2022-02-25
境外購買了專利使用權(quán)、現(xiàn)在需代扣代繳的、根據(jù)稅法規(guī)定其中企業(yè)所得稅是10%、請(qǐng)問下估價(jià)代繳是合法的嗎?估價(jià)可以省下很多稅金、請(qǐng)問按估計(jì)繳稅是否真的行得通、要怎么操作?謝謝
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2016-07-20
老師,入庫的里面有來票暫估的,和未開票暫估的,有些一個(gè) 材料上面有一些開票了一些還是未開票暫估的,那這種一起的話,我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對(duì)了嗎?這個(gè)怎么處理呢?
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2021-04-16
貨到,款已付。暫估入庫時(shí)打款時(shí)借;應(yīng)付賬款——暫估 貸:銀行存款開具出來專票借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做,資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付賬款月為什么是負(fù)數(shù)?
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2018-09-29
19年暫估成本48萬,20年5月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬和40萬分別怎么入賬?1.紅沖暫估?2.當(dāng)月2020年5月入賬借:庫存商品~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款?只要匯算清繳前取得的發(fā)票都可以沖29年暫估成本?
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2020-05-05
匯豐公司將持有的億達(dá)公司45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給古誠公司,億達(dá)公司評(píng)估價(jià)值為10億元,古誠公司支付給匯豐公司4.5億元。億達(dá)公司評(píng)估價(jià)值中土地使用權(quán)評(píng)估增值4500萬元,商標(biāo)使用權(quán)評(píng)估增值6500萬元。 請(qǐng)問:一、這部分評(píng)估增值能否增加億達(dá)公司無形資產(chǎn)入賬價(jià)值?二、若增加無形資產(chǎn)入賬價(jià)值,是否需要繳納土地增值稅等?三、若增加無形資產(chǎn),能否攤銷?
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2023-06-03
我提問:老師2個(gè)問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級(jí)科目設(shè)什么?我這個(gè)月有暫估入庫分錄這么做對(duì)不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級(jí)寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對(duì)嗎?
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2020-11-09
老師 ,我五月做的暫估入庫,11月份發(fā)票才回來,但是我暫估的價(jià)格跟發(fā)票的價(jià)格不一樣,那我這邊材料表如何修改?
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2017-12-15
去年做的暫估分錄是,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款_暫估。今年做沖銷分錄怎么做?是不是應(yīng)該用到以前年度損益調(diào)整。?
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2021-05-24
老師好,請(qǐng)教如何計(jì)賬,謝謝!以土地使用權(quán)對(duì)外投資,土地使用權(quán)計(jì)稅基礎(chǔ)3000萬,評(píng)估的公允價(jià)值8000萬,評(píng)估增值5000萬。
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2021-09-02
去年暫估的貨,貨款已支付,進(jìn)項(xiàng)票一直沒有到,請(qǐng)問調(diào)增的數(shù)是當(dāng)時(shí)暫估的數(shù)嗎?如果票今年能到還需要調(diào)增嗎?
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2020-05-23