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老師只有銀行付電費的回單。沒有收到發(fā)票直接借記管理費用,制造費用 貸銀行存款可以嗎
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2019-12-12
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費和信使費兩個回單,做憑證時能粘貼在一起做借:單位管理費用嗎? 上個月銀行有信使費和回單保管費兩個我就做在一起了
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2019-08-05
購買無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費用 貸:無形資產(chǎn) 對不對
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2019-07-05
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費用,借:管理費用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報刊,費用1440.第一個月的分錄是:借 預付賬款 132 0 管理費用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費用,當時銀行付款的,我直接做了借,管理費用維修費,貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費,指教一下,謝謝
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2021-05-29
老師好 ,請問11月支付:借:管理費用-辦公費 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
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2020-06-12
老師咨詢下,如付的訴訟費就是銀行單據(jù)做賬,還不知輸贏,借方還是管理費用訴訟費嗎?可以先下其它應(yīng)付款嗎?
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2019-11-05
老師,不同類型的報銷單,報銷人是同一個人,出納一筆轉(zhuǎn)賬的,怎么做賬呢,借:管理費用-辦公費 管理費用-差旅費 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
5/2018
2022-10-09
你好老師,我們購買東西,但是對方開普票的時候,把金額開多了幾十塊錢,這樣需要重新開嗎?或者是怎么入賬 可以借:管理費用280 貸銀行存款200 庫存現(xiàn)金80嗎
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2018-10-18
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費,但對方永遠不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計費。借,管理費用--開辦費--設(shè)計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設(shè)計費 負19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
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2020-01-30
內(nèi)外賬都必須要計提工資嗎?都是本月發(fā)上月的工資,但內(nèi)外賬都沒有計提,都是直接發(fā)放的時候,只做一筆借 管理費用-工資,貸 銀行存款,這樣處理有問題嗎?
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2017-05-19
老師你好,如果我們沖減費用,正常思路借銀行存款貸管理費用,因為軟件做賬考慮結(jié)轉(zhuǎn),就借銀行存款借管理費用紅字嗎,如果我們做錯了一筆憑證,是不是就原憑證紅字標識
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2020-05-19
老師,公司買了一輛電動車2800元,內(nèi)部員工用,記賬時 是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 再 借:管理費用 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 這樣寫好嗎? 還是直接 借:管理費用 貸:銀行存款,怎么樣記賬比較好呢?謝謝!
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2015-11-26
公司是出租車公司,出租車司機繳納給公司的管理費用都沒有開票,直接通過銀行辦的二維碼掃碼進的公戶銀行存款,沒有開票就是未開票收入,這個未開票收入能否先不報收入,因為工資都沒有發(fā)過。老板也不愿意交。我先不記收入可以嗎?本來就沒有開票的收入。
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2021-10-18
資料:利和有限責任公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%。在2019年6月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)從銀行取得一年期借款200,000元存入銀行。 (2)接受投資人以專利權(quán)出資,投資協(xié)議約定價值為50,000元。 (3)倉庫發(fā)出甲材料價值共計384,000元,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品200,000元,B產(chǎn)品180,000元,用于生產(chǎn)車間一般性耗用3,000元,企業(yè)管理部門耗 用1,000元。 (4)公司購入甲材料28000元,增值稅進項稅額3640元,運雜費200元(運雜費不考慮增值稅),款項未付,材料未入庫。 (5)分配本月職工工資280,000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100,000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資100,000元,車間職工工資50,000元,管理部門職工工資30,000元。(6)計提本月固定資產(chǎn)折舊5.000元,其中車間使用固定資產(chǎn)折舊,4,000元;管理部門用固定資產(chǎn)折舊1,000元。 (7)用銀行存款4,500元支付水電費(運雜費不考慮增值稅)。其中:車間耗 用3,000元;企業(yè)管理部門耗用1,500元。(8)將本月制造費用按生產(chǎn)工人工資比例攤配到A、B兩種產(chǎn)品生產(chǎn)成本中
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2022-03-29
員工報銷今年的油費,報銷時段是二月到六月,總經(jīng)理簽字了,但是有幾張油票是一月份的,這個能不能報賬呢?
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2019-08-17
老師,加油站的賬務(wù)處理復雜嗎?有哪些要注意的?
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2017-04-27
老師,這個分錄是不是僅用于沖減管理費用,不是抵稅款? 我應(yīng)交增值稅是1000元,如何體現(xiàn)這個金稅盤280抵減當月的增值稅呢 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸 管理費用 280 不是申報表怎么填 ,是賬上的分錄應(yīng)該怎么體現(xiàn)?
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2020-01-14
@廖君老師好,請問一下:相比刻意規(guī)劃稅負,業(yè)務(wù)是可以拆分的,一家拆兩家,兩家拆多家,要充分利用現(xiàn)行優(yōu)惠政策,通過增加管理成本來降低稅負,但總體是值得的,這也是實現(xiàn)自身價值的方法之一了。這是啥意思呀?可以舉個能好理解的例子來幫助理解不?
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2024-08-01