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請問老師,職工的旅游費(fèi),做賬:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
某高校在開展教學(xué)活動中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費(fèi)用的辦公費(fèi)7000元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費(fèi)用的辦公費(fèi)3000元,款項(xiàng)已通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-06
老師只有銀行付電費(fèi)的回單。沒有收到發(fā)票直接借記管理費(fèi)用,制造費(fèi)用 貸銀行存款可以嗎
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2019-12-12
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)和信使費(fèi)兩個回單,做憑證時能粘貼在一起做借:單位管理費(fèi)用嗎? 上個月銀行有信使費(fèi)和回單保管費(fèi)兩個我就做在一起了
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2019-08-05
購買無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn) 對不對
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2019-07-05
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報刊,費(fèi)用1440.第一個月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費(fèi)用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費(fèi)用,當(dāng)時銀行付款的,我直接做了借,管理費(fèi)用維修費(fèi),貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費(fèi)對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費(fèi),指教一下,謝謝
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2021-05-29
老師好 ,請問11月支付:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
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2020-06-12
老師咨詢下,如付的訴訟費(fèi)就是銀行單據(jù)做賬,還不知輸贏,借方還是管理費(fèi)用訴訟費(fèi)嗎?可以先下其它應(yīng)付款嗎?
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2019-11-05
老師,不同類型的報銷單,報銷人是同一個人,出納一筆轉(zhuǎn)賬的,怎么做賬呢,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
5/2018
2022-10-09
你好老師,我們購買東西,但是對方開普票的時候,把金額開多了幾十塊錢,這樣需要重新開嗎?或者是怎么入賬 可以借:管理費(fèi)用280 貸銀行存款200 庫存現(xiàn)金80嗎
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2018-10-18
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費(fèi),但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計費(fèi)19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計費(fèi) 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
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2020-01-30
內(nèi)外賬都必須要計提工資嗎?都是本月發(fā)上月的工資,但內(nèi)外賬都沒有計提,都是直接發(fā)放的時候,只做一筆借 管理費(fèi)用-工資,貸 銀行存款,這樣處理有問題嗎?
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2017-05-19
老師,公司買了一輛電動車2800元,內(nèi)部員工用,記賬時 是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 再 借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 這樣寫好嗎? 還是直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,怎么樣記賬比較好呢?謝謝!
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2015-11-26
老師你好,如果我們沖減費(fèi)用,正常思路借銀行存款貸管理費(fèi)用,因?yàn)檐浖鲑~考慮結(jié)轉(zhuǎn),就借銀行存款借管理費(fèi)用紅字嗎,如果我們做錯了一筆憑證,是不是就原憑證紅字標(biāo)識
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2020-05-19
公司是出租車公司,出租車司機(jī)繳納給公司的管理費(fèi)用都沒有開票,直接通過銀行辦的二維碼掃碼進(jìn)的公戶銀行存款,沒有開票就是未開票收入,這個未開票收入能否先不報收入,因?yàn)楣べY都沒有發(fā)過。老板也不愿意交。我先不記收入可以嗎?本來就沒有開票的收入。
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2021-10-18
貨車改造增加的貨架油箱備用箱尾板等可以增加到固定資產(chǎn)原值里邊嗎?
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2018-06-11
請問,單位是“管委會和國資公司合作成立的一家投資國企性質(zhì)”,財務(wù)總監(jiān)是法人,董事長是另外一個人。 因法人和財務(wù)負(fù)責(zé)人不能為同一人的理由,讓剛?cè)肼毜呢攧?wù)普通職員(非管理人員)擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人,是否合理?有哪些風(fēng)險?
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2020-07-02
老師 銀峰公司銷售小客車價款4130元,存入銀行,同時繳納增值稅80.19元 借銀行存款4130元 貸固定資產(chǎn)清理4130 借固定資產(chǎn)清理80.19貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅80.19 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅80.19 貸銀行存款80.19。不明白為什么是未交增值稅,還有為什么稅費(fèi)也放在固定資產(chǎn)清理
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2016-07-18