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江老師好,剛剛的學(xué)員請教一個問題,就是外購的物品送人,視同銷售,匯算清繳按照視同銷售填列還是招待費限額調(diào)增?
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2021-05-25
你好,我想請教一下公積金超過規(guī)定的繳納上限,個稅申報按上限額填寫,也就是超過部分交個稅了,那做工資表發(fā)工資的時候 是發(fā)扣除實際繳納的公積金還是發(fā)扣除繳納上限以后的工資呢?如果發(fā)扣除繳納上限后的工資,員工到手工資就會變多了。感覺不太合理。
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2019-08-29
老師,你好,我想請問下,叢4月份起不是以前的待抵扣進(jìn)項稅額一次性扣除嗎,我需不需要做把待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額的分錄
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2019-05-20
老師,廣州總公司,湖北是分公司。非獨立核算。企業(yè)所得稅如何分配
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2018-02-09
問一下,個人租賃收入4000以下,不管有沒有發(fā)生修繕費,800元都是要扣除的,發(fā)生了修繕費,除了扣除800元為上限的修繕費,依然扣除還要800元的費用,意思是扣除兩個800,我理解的對嗎
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2022-04-27
最新個人所得稅的專項扣除是怎么填寫的,有課程嗎,例如工資6000元,專項扣除是讓個人申報,還是公司待申報
1/1077
2019-02-11
2017年企業(yè)所得稅年報表中期間費用業(yè)務(wù)招待費的填報問題1. 公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費20000元:分別在管理費用15000元和銷售費用中5000元。2017年度納稅申報表中期間費用明細(xì)表也是分別填列的。2. 但是財務(wù)報表年報中:利潤表的業(yè)務(wù)招待費在管理費用中填報15000元,銷售費用中沒有業(yè)務(wù)招待費無法填列。3. 財務(wù)報表中的業(yè)務(wù)招待費15000元與企業(yè)所得稅年報表中期間費用的業(yè)務(wù)招待費合計20000元數(shù)據(jù)不一致,有關(guān)系嗎?
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2018-04-23
企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束后,管理費用業(yè)務(wù)招待費調(diào)減后,如何做會計分錄,,,
1/2682
2017-07-07
您好,請問為什么招待費是屬于個人消費行為呢?員工出差住宿費進(jìn)項可以抵扣那餐費專票進(jìn)項為什么不可以抵扣?
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2019-10-28
老師您好,公司每個月有固定給客戶的回扣,一個月合計20萬,公司領(lǐng)導(dǎo)都是找人開的餐飲發(fā)票,招待費特別高,調(diào)整所得稅要很多,如果找人代開服務(wù)咨詢的專票這樣可以抵扣嗎?風(fēng)險大嗎?
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2019-07-23
上海公司,客戶來上海,公司招待!住宿酒店,酒店幫我們開了增值稅發(fā)票,我想問一下,這個上海增值稅發(fā)票是不可以抵扣嗎?如果是外地的是不是就可以抵扣?
1/1819
2018-08-25
取得的專票中,不能抵扣的進(jìn)項稅,比如餐費,招待費等,是不是按對應(yīng)的科目登記入賬,以沖利潤總額呢?
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2019-03-22
請問19年認(rèn)證且抵扣了的招待費(如餐費、煙費、娛樂費…)進(jìn)項稅,20年可以做進(jìn)項稅的轉(zhuǎn)出嗎?因為我們現(xiàn)在是籌建期,不存在收入。
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2020-06-21
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預(yù)計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-10-22
關(guān)于職工教育經(jīng)費問題,職工教育經(jīng)費可以無限制調(diào)至下年扣除,若今年有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到下年扣除,下年還有余額,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)到后年扣除?是不是職工教育經(jīng)費,就可以無期限的不用交稅?
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2017-04-19
建筑業(yè)一般納稅人平時的餐費,住宿費,業(yè)務(wù)招待費,是不是公司當(dāng)月開票,發(fā)生收入,才能用這些餐費,住宿費,業(yè)務(wù)招待費來抵扣所得稅?比如5月份開票發(fā)生營業(yè)收入5萬月,4月份取得的餐費可以用來記賬抵扣嗎?
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2022-06-28
在政府采購招標(biāo)有中小企業(yè)聲明,我公司填寫時候填中小型但是未被在價格予以扣除6%,我公司未中標(biāo)!這是否應(yīng)該扣除!
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2021-12-04
老師關(guān)于接待費報銷事想請教您,接待費超出比例后是不能報銷還是不能做費用扣除,如果不能做費用扣除,但我們凈資產(chǎn)一直是負(fù)數(shù),是不是也不涉及交所得稅?
1/647
2018-12-04
老師,像這種住宿發(fā)票做進(jìn)差旅費里面抵扣,是不是沒有扣除限額的
2/256
2022-01-07
是建筑施工單位,項目上招待業(yè)主產(chǎn)生的餐費增值稅發(fā)票當(dāng)成項目的白條處理了,原因是公司業(yè)務(wù)招待費指標(biāo)有限,不能超標(biāo)。萬一稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)這種情況,已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票沒有入賬,算是隱瞞成本嘛,會有什么后果,
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2019-04-06
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