国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

問題一 新建單位,從政府手上買土地,交的土地契稅和出讓合同印花稅,稅局一起收的,開了一張繳款單,契稅我知道計(jì)入土地成本,印花稅計(jì)入啥? 問題二 政府給的扶持金,買地補(bǔ)的,區(qū)政府旗下企業(yè)轉(zhuǎn)給我們的,目前籌建期,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)扶持金計(jì)入啥科目
2/1333
2019-07-24
老師,二月份在電子稅務(wù)局申請(qǐng)延期申報(bào)一月份稅款,但是沒有操作勾選認(rèn)證平臺(tái),現(xiàn)在需要申報(bào)一月份稅款,但是勾選認(rèn)證平臺(tái)顯示為二月份的勾選認(rèn)證,一月份的勾選認(rèn)證怎么操作呢
1/2888
2020-03-15
馬上報(bào)這一季度的稅收,我們?cè)?月份收到財(cái)政局的20萬,然后開了發(fā)票,這個(gè)20萬是作為主營業(yè)務(wù)收入,出去這一季度成本,還有14.8萬利潤,這14.8是作為接下來兩季度派遣人員工資和五險(xiǎn)一金支出的費(fèi)用 但是現(xiàn)在我報(bào)稅的時(shí)候就要求交企業(yè)所得 我這個(gè)利潤可以怎樣調(diào)整呢
1/529
2019-07-10
我們繳納了一大筆的訴訟費(fèi)給財(cái)政局那邊然后每次交完都有那個(gè)非稅收入的票據(jù)可以下載 我就直接入費(fèi)用了 誰知道我們官司勝了它還給退回來了那我現(xiàn)在就沖管理費(fèi)用嗎?還是調(diào)整以前年度損益金額還挺大的 四十來萬
2/220
2023-07-10
個(gè)人與公司簽訂勞務(wù)合同(機(jī)械加工),加工費(fèi)共計(jì)4.6萬元,個(gè)人找稅務(wù)局代開發(fā)票,滿足今年增值稅及附加稅免稅優(yōu)惠政策,只收個(gè)人勞務(wù)所得稅,不考慮含不含稅,46000*(1-20%)*30%-2000=9040元,這樣是不是正確的?
1/600
2022-08-11
我提問:老師好,我是新會(huì)計(jì),公司的帳沒有業(yè)務(wù),我只是做了固定資產(chǎn)折舊和攤銷,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)利潤,再一個(gè)就是我看到每個(gè)月的遞延收益都減去相應(yīng)的數(shù)字,我也在遞延收益的欄內(nèi)減去相應(yīng)的數(shù)字,其他的都沒變,之后,資產(chǎn)負(fù)債表就是因?yàn)樵谶f延收益欄內(nèi)減少的數(shù)字不平,請(qǐng)問,我該如何做?借:遞延收益 20 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -2
1/826
2016-11-02
老師,我想請(qǐng)問一下,我申請(qǐng)發(fā)票最高限額,稅務(wù)局那邊給我一個(gè)準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書,是不是我就可以去發(fā)行了?我上個(gè)禮拜跑了幾次一直沒辦成這個(gè)發(fā)行,所以我想確定下再去稅務(wù)局
2/202
2019-04-29
是政府機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù),今天收到一張某公司在稅務(wù)局代工的增值稅專用發(fā)票,可以下賬嗎?增值稅專用發(fā)票有一抵扣聯(lián),但我們不納稅,沒法抵扣,聽說不抵扣以后稅務(wù)局會(huì)找麻煩,該怎么辦?
1/570
2018-09-18
公司歷年虧損總額600萬, 2024年1季度利潤表有40萬盈利,電子稅局局計(jì)算要繳納10萬企業(yè)所得稅。 這個(gè)必須預(yù)繳嗎? 彌補(bǔ)前年度數(shù)據(jù)是不能夠在季報(bào)填寫嗎? 有沒有什么免交政策和辦法不交
2/145
2024-04-17
這題會(huì)計(jì)賬面價(jià)值比稅法計(jì)稅基礎(chǔ)多28萬,不是要按稅法的192萬來確認(rèn)所得稅嗎?這里說確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債又是為什么
2/532
2021-06-09
試車收入與試車成本是否構(gòu)成固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),是否會(huì)有會(huì)稅差異,形成遞延所得稅負(fù)債,謝謝!
1/1307
2020-01-05
A公司與相關(guān)公司適用的所得稅稅率均為25%。 2×22年3月,A公司與B公司控股股東C公司簽訂協(xié)議,協(xié)議約定:A公司向C公司定向發(fā)行10 000萬股本公司股票,以換取C公司持有B公司80%的股權(quán)。A公司該并購事項(xiàng)于2×22年5月10日經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn),作為對(duì)價(jià)的上述股票于2×22年6月30日發(fā)行,當(dāng)日收盤價(jià)為每股8.21元。A公司自6月30日起主導(dǎo)B公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策。B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)在2×22年6月30日的賬面價(jià)值為99 000萬元,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為103 000萬元(不含遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債),其差額4 000萬元由下表中的資產(chǎn)、負(fù)債所產(chǎn)生。計(jì)算:計(jì)算合并報(bào)表中應(yīng)確認(rèn)的合并商譽(yù)金額
4/603
2023-01-16
實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用與其可予稅前抵扣金額的差額計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)
1/5771
2019-09-06
遞延所得稅負(fù)債。假設(shè)公司2019年購買一臺(tái)500萬的固定資產(chǎn),2020年匯算清繳2019年做了一次性扣除,那么往后年度逐漸調(diào)增,不理解這句話什么意思?如果往后年度調(diào)增企業(yè)不就沒享受優(yōu)惠了嗎?
1/1079
2020-03-07
本月應(yīng)交所得稅210000元,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000,怎么做分錄
1/1036
2020-07-04
老師 2019年可稅前扣除的是900,實(shí)際發(fā)生590 那應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債才行吧,后面改成銷售收入5000,這兩處有點(diǎn)理解不了
10/889
2020-07-15
請(qǐng)問稅法上將無形資產(chǎn)的資本化的金額加上加計(jì)175%攤銷的金額作為計(jì)稅基礎(chǔ)是為了形成一種遞延所得稅資產(chǎn),讓企業(yè)未來少交稅么?
1/2369
2020-07-25
應(yīng)交稅費(fèi)科目填現(xiàn)金流量項(xiàng)目時(shí)主表項(xiàng)目應(yīng)填支付的各項(xiàng)稅費(fèi)嗎?附表項(xiàng)目應(yīng)該填在經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目增加嗎?還是遞延所得稅負(fù)債增加?
1/2266
2018-10-22
請(qǐng)問商譽(yù)的計(jì)稅基礎(chǔ)是賬面價(jià)值嗎?計(jì)提減值影響遞延所得稅資產(chǎn)嗎
1/3302
2020-06-30
13.5/0.15,這個(gè)怎么就是換出預(yù)計(jì)負(fù)債期初賬面?計(jì)稅基礎(chǔ)為O,有沒有老師講詳細(xì)點(diǎn),明明是遞延所得稅資產(chǎn)期初,學(xué)的不好不懂?
1/1574
2019-08-01