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老師,你好,初級會計報名后,繳費日期是不是延至12月5日
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2019-11-28
請問老師,北京這邊疫情,怎么辦理這個月的稅款延期申報
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2022-05-09
2019年度企業(yè)所得稅不能享受延時繳納,還是要正常繳納嗎?
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2020-06-08
老師.2020年醫(yī)保減半征收從2020年2月份延期到2020年年底嗎
1/493
2021-05-11
老師 現(xiàn)在稅率1% 延長到年底 一般納稅人開增票也適用嗎?
1/896
2020-06-17
專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)遞延收益怎么做呢?什么情況下可以這樣做
1/6461
2019-04-03
例題:向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金2000000。 產(chǎn)生多少遞延所得稅,謝謝了。
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2020-06-16
老師,我想問一哈就是那個內(nèi)部交易怎么算遞延所得稅呢?
1/1280
2019-12-19
老師。關(guān)于收入費用類產(chǎn)生的稅會差異形成遞延所得稅嗎
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2019-05-17
小規(guī)模納稅人3%稅率現(xiàn)在減至1%了嗎?延續(xù)到2021年12.31號嗎
1/1896
2021-01-03
這題稅率變更,求遞延所得稅資產(chǎn)余額,怎么木有考慮應(yīng)納稅暫時性差異?
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2021-07-26
資產(chǎn)減值損失、遞延所得稅資產(chǎn)我們調(diào)賬的時候應(yīng)該做在那個科目呢
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2019-08-21
請教老師,例如我們公司去年虧損200萬元,遞延所得稅資產(chǎn)50萬元,今年公司核銷壞賬20萬元,那遞延所得稅資產(chǎn)我要沖回5萬元,所得稅費用同時需要增加5萬元,因為我們?nèi)ツ暧刑潛p,應(yīng)該是沒有所得稅費用的。請問如何做憑證? 沖回憑證我知道應(yīng)該是: 借:所得稅費用 5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 5 但是這個所得稅費用5萬我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?不然這個5萬會在利潤表所得稅費用欄里面體現(xiàn)的。
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2020-04-29
看不懂,發(fā)生額不是50嗎,為什么確認(rèn)遞延所得稅費用就變成-50了
1/748
2021-07-26
1.國庫券和國債利息收入有關(guān)嗎? 是想考哪一個點? 是想說國債利息收入不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)互負(fù)債嗎? 國庫券的賬面價值為什么那么算?劃橫線部分
1/1687
2020-01-31
調(diào)整是0,是因為存貨跌價準(zhǔn)備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎,我看分錄沒有這個科目
1/1223
2019-10-10
無形資產(chǎn)提前報廢,需要納稅調(diào)增并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
1/2175
2020-02-25
老師,請問所得稅這章的廣業(yè)費暫時性差異為什么當(dāng)做資產(chǎn)來比較,當(dāng)做資產(chǎn)怎么理解這個賬面價值為0,計稅基礎(chǔ)為100萬?可以當(dāng)做負(fù)債理解嗎?負(fù)債的話,賬面價值為1000萬,利稅基礎(chǔ)為1000萬?(1000萬?6000萬??0.15)=100萬,為可抵扣暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=100萬??0.25=25萬?
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2020-08-02
(1)應(yīng)收賬款本年年初余額為3000萬元,本年年末余額為5000萬元;壞賬準(zhǔn)備本年年初余額為 300萬元,本年計提 200萬元,本年年末余額為500萬元;遞延所得稅資產(chǎn)本年年初余額為 75 萬元(300×25%)。
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2021-11-07
請教:題目問遞延所得稅負(fù)債余額,直接算出來賬面和計稅之差乘以所得稅就是余額么,與存貨跌價準(zhǔn)備計提就是余額的道理相同?
1/686
2020-07-25