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請(qǐng)問老師,制造加工業(yè)的公司能開增值稅普票嗎
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2021-06-04
請(qǐng)問老師增值稅零申報(bào)了,附加稅那里怎么申報(bào)?
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2020-04-22
老師你好,請(qǐng)問增值稅加計(jì)扣除。每年哪個(gè)月份做
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2021-07-07
原價(jià)4元 加上13個(gè)點(diǎn)的增值稅是多少錢 怎么算
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2020-05-13
玻璃加工行業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
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2018-03-15
小規(guī)模企業(yè) 開票10000也要交納增值稅和附加稅嗎
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2021-12-03
含稅收入10元,要交多少增值稅,附加稅,所得稅呢
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2018-08-08
同時(shí)免征城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi) 附加、地方教育附加,分錄,怎么做?
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2018-11-27
個(gè)體戶,因?yàn)橹鞍肽隂]申報(bào),現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),正在稅局這邊填寫報(bào)表,紙質(zhì)報(bào)表,有增值稅納稅表和通用申報(bào)表,增值稅的我基本之前都填500或者1000,通用的現(xiàn)在有個(gè)人所得稅和城市建設(shè)附加,教育費(fèi)附加,地方教育附加,完全不知道要怎么填。還說如果有一張有填數(shù)就要去罰款,我原來增值稅就有填,但是都是未達(dá)起征銷售點(diǎn)的。也是搞不明白了。完全不會(huì)填,之前也都是電腦摁摁的,沒填過
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2019-03-18
收入是指會(huì)計(jì)期間經(jīng)濟(jì)利益的增加,表現(xiàn)為能導(dǎo)致所有者權(quán)益增加的資產(chǎn)流入,資產(chǎn)增值或負(fù)債減少。這句話那里錯(cuò)了
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2024-01-06
我想問一下關(guān)于增值稅工程施工的記賬應(yīng)該怎么記,比如說吧,開發(fā)票后收入增加,銀行存款增加,這個(gè)成本怎么記賬
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2019-05-09
在通達(dá)物業(yè)報(bào)稅系統(tǒng)里面,本期加計(jì)抵減增值稅:78567.55*10%=7856.76 填附表四 第6欄次,怎么這個(gè)數(shù)據(jù)沒有顯示在增值稅納稅申報(bào)表里面呢?加計(jì)抵扣的數(shù)應(yīng)該放在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)里面吧,加計(jì)抵扣增值稅是什么意思呢?能舉例說明嗎?
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2019-09-27
建筑業(yè)一般納稅人,簡易計(jì)稅,外地預(yù)交了增值稅,本地申報(bào)不需再交增值稅,附加稅是零申報(bào),還是按照外地預(yù)繳的增值稅額為計(jì)稅依據(jù)。算出附加稅。再把外地已繳的附加稅和天災(zāi)已交稅款中。這兩種方式按照哪種來申報(bào)呢?
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2021-07-08
11.2020年10月, A 公司和 B 公司均為增值 稅一般納稅人, A 公司本月外購一批貨物5000元,取得增值稅專用發(fā)票,委托 B 公司加工,支付不含稅加工費(fèi)1000元, 及并取得 B 公司開具的增值稅專用發(fā)票。貨物加工好收回后, A 公司將這批貨物直接對(duì)外銷售,開出的增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為8000元。根據(jù)以上所述, 以下說法正確的有( C A 公司應(yīng)當(dāng)繳納增值稅260元 B 公司應(yīng)該繳納增值稅130元 C . A 公司應(yīng)當(dāng)繳納增值稅510元 D . B 公司無須繳納增值稅
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2022-02-11
增值稅銷項(xiàng)稅額17395.76元,進(jìn)項(xiàng)稅額223.84元,應(yīng)繳納增值稅額17171.92元。請(qǐng)問:申報(bào)城建稅、教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加時(shí)的計(jì)稅依據(jù)是多少?謝謝
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2018-04-13
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
代開了一張專票,然后沖紅了,那相應(yīng)的增值稅及附加留存在稅務(wù)的我們公司名下,這種情況專票沖紅了,增值稅稅及附加也要沖紅嗎?
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2017-10-20
老師您好,我公司符合條件適用進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問您,附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,還是最后實(shí)際繳納的增值稅?
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2019-07-03
加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
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2019-09-01
小規(guī)模月銷售沒達(dá)到10萬,免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營業(yè)外收入嗎?還是說當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01