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請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題:之前月份結(jié)轉(zhuǎn)盈利做錯(cuò)一張憑證如下:借:利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 如何更正
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2018-01-10
老師可以幫我普及一下本年利潤(rùn)以及未分配利潤(rùn) 利潤(rùn)分配這幾個(gè)科目嗎? 我百度了一下,完全搞不清楚了……
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2019-07-08
今年12月份結(jié)賬時(shí)本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目是結(jié)賬時(shí)金蝶軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是說(shuō)需要自己寫分錄?
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2021-01-10
12月份會(huì)稽源軟件做完結(jié)轉(zhuǎn)后,是不是要手動(dòng)做一張本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),把本年利潤(rùn)余額結(jié)為0,數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn)
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2018-01-16
老師,民非組織,每月月末做了月末結(jié)轉(zhuǎn),12月也做了月末結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)年底是將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目。民非組織的話年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
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2023-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師,年底本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是最后一張憑證了是嗎?
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2019-01-10
每個(gè)月末,軟件將“本年利潤(rùn)”自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”,這個(gè)和年末一起結(jié)轉(zhuǎn)有何不同?需要更改結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置嗎?
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2021-11-10
老師,未分配利潤(rùn)不等于年初余額+本年利潤(rùn),只因未分配利潤(rùn)數(shù)在財(cái)務(wù)軟件中不能調(diào)整,一直有交稅這個(gè)差額會(huì)有問(wèn)題嗎
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2022-01-10
我上年度本年利潤(rùn)未結(jié)轉(zhuǎn),今年補(bǔ)做的會(huì)計(jì)分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡,這有沒(méi)有問(wèn)題呢 借以前年度損益調(diào)整, 貸本年利潤(rùn),借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,
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2022-04-06
老師,請(qǐng)問(wèn)去年有筆結(jié)轉(zhuǎn)本是143009.29元,多結(jié)轉(zhuǎn)了2950.91元,今年做了沖紅和修改,剩下的2950.91元是否做分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2019-07-04
在整理賬目的時(shí)候發(fā)現(xiàn)16年少計(jì)了30000凈利潤(rùn),做了一筆分錄,借:以前年度損益調(diào)整 30000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),為什么最后結(jié)賬的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)載表和利潤(rùn)表都沒(méi)有任何數(shù)據(jù)變化
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2017-07-03
日期:2017-01-01 憑證字號(hào):記-1 調(diào)整 借:應(yīng)收賬款-浙江亞路鑄造有限公司 4,380.00 調(diào)整 貸:以前年度損益調(diào)整 4,380.00調(diào)整收益 借:以前年度損益調(diào)整 4,380.00 調(diào)整收益 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 4,380.00
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2017-03-07
③借:以前年度損益調(diào)整 75(萬(wàn)元) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)75(萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn)這樣是盈利還是虧損?
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2016-04-14
你好老師在嗎 我想問(wèn)下經(jīng)稅務(wù)查賬發(fā)現(xiàn)的以前年度的所得稅交完以后究竟是放在以前年度損益調(diào)整還是放在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面呢,我們單位沒(méi)有資本公積科目怎么調(diào)呢
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2019-11-27
補(bǔ)提以前年度的工資,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付工資,同時(shí),借,利潤(rùn)分配―未分配利潤(rùn),貸,以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎,
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2017-05-23
現(xiàn)在收到2016年12月份的報(bào)銷費(fèi)用發(fā)票該如何操作呢?剛才老師是回答做一筆:借以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款等科目 ,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)就可以了 。 我16年12月份的費(fèi)用也不是很多,這樣在17年1月份的賬上直接入費(fèi)用可不可以?
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2017-02-14
那分錄該怎么做呢? 15年的時(shí)候做了一筆 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)150000 貸 :以前年度損益調(diào)整150000 結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)做 不知道這樣做對(duì)不對(duì) ,要是不對(duì)的話該怎么做?
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2016-03-29
16年報(bào)銷費(fèi)用審計(jì)說(shuō)不符合規(guī)定要求退款 分錄是 借 現(xiàn)金 5000貸 以前年度損益調(diào)整 5000借 以前年度損益調(diào)整5000貸 利率分配-未分配利潤(rùn) 5000
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2017-05-09
老師 我公司2018年有一筆費(fèi)用支出未在當(dāng)年入賬,記入2019年1月賬中做分錄 ①借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ② 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在做2018年的匯算1、要做納稅調(diào)減嗎?2、財(cái)報(bào)不用做調(diào)整吧?
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2019-05-22
老師,本年利潤(rùn)每月需要結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)嗎? 以前年度損益調(diào)整是直接結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目的,是月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-07-10