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老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表是按季度申還是月申報(bào)的呀
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2018-12-15
填報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí),利息收入是不是填入營(yíng)業(yè)收入里
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2021-10-23
申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅時(shí),其中的利潤(rùn)總額是怎么計(jì)算的?
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2019-01-08
申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,如果公司的賬還未做,要怎么預(yù)繳
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2019-04-12
我們是二月分是一般納稅人了,企業(yè)所得稅這個(gè)季度怎么報(bào)呢
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2019-04-12
一項(xiàng)業(yè)務(wù),以前一直虧損,2019年一季度盈利,企業(yè)所得稅用繳納嗎
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2019-04-09
是小規(guī)模納稅人 企業(yè)所得稅是一季度一交 做賬是怎么算的呢
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2018-09-06
老師好 小規(guī)模納稅人第四季度為虧損需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
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2020-01-12
國(guó)有企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-08-09
匯算清繳時(shí)調(diào)增了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那么這部分利潤(rùn)對(duì)企業(yè)季度申報(bào)和本年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有什么影響
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2018-05-25
個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A表)如果三季度有正利潤(rùn),但是合伙企業(yè)全年累計(jì)利潤(rùn)是負(fù)數(shù),是不是投資人要預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
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2020-10-13
老師你好,我想問(wèn)一下,就是在2016年的第二季度申報(bào)所得稅的時(shí)侯,數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,年度申報(bào)是正確的,稅務(wù)專(zhuān)管員說(shuō)總的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上? 怎么辦呢
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2017-11-30
第一季度申報(bào)所得稅時(shí),上年虧損數(shù)是用年底報(bào)表的數(shù)字,還是匯算清繳后的數(shù)字?
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2018-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師季度申報(bào)所得稅,有收入和成本不想結(jié)轉(zhuǎn),所以導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)為負(fù)數(shù),這樣行不行?謝謝
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2020-04-14
如果本月計(jì)提要寫(xiě) 計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款這樣做對(duì)嗎
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2017-10-11
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,一共六幢樓房,1.2幢2023年9月交房,5.6幢2023年11月交房,3.7幢2024年5月交房。 因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是分期交房,1.2.5.6幢在交房后開(kāi)出了含稅發(fā)票,3.7幢還沒(méi)有完全完工。 請(qǐng)問(wèn):一、因?yàn)殚_(kāi)出了1.2.5.6幢的含稅發(fā)票,在2023年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,是否要申報(bào)收入了?申報(bào)收入,因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是同一期開(kāi)發(fā)的,但是3.7幢還沒(méi)有完工,成本如何核算? 二、如果成本是估價(jià)入賬,那估價(jià)入賬的部分的發(fā)票應(yīng)該什么時(shí)候要回齊?因?yàn)榻ㄖ炯半姺?、消防等成本發(fā)票是在工程完工后結(jié)算才開(kāi)回發(fā)票。
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2023-12-26
假如固定資產(chǎn)2022年3月28萬(wàn)買(mǎi)入,實(shí)際按照4年折舊,當(dāng)年申報(bào)時(shí)享受了一次性扣除的政策,2023年10月賣(mài)出,這個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交報(bào)表需要填寫(xiě)嗎,怎么填寫(xiě),匯算清繳時(shí)怎么填呢
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2023-10-24
老師您好,第一季度企業(yè)所得稅,盈利10000,但是去年虧20000,理論上可以彌補(bǔ)虧損,但是填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),那一列也是不能填寫(xiě)的,默認(rèn)是0。匯算清繳還沒(méi)申報(bào),年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完。彌補(bǔ)虧損需要匯算清繳完才可以彌補(bǔ)么
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2021-04-16
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬(wàn),彌補(bǔ)虧損去年29萬(wàn),就不交稅對(duì)吧?
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2023-01-10
老師好,就是報(bào)那個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。超支了。然后報(bào)的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候該怎么調(diào)整那個(gè)表
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2024-07-07