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老師現(xiàn)在申報季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎,季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表本季度期末數(shù)據(jù)是不?
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2019-07-09
請問:季度預(yù)繳了所得稅款,年度匯算清繳是虧損,已預(yù)繳的所得稅款可退嗎?現(xiàn)已匯算清繳申報了
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2019-05-11
綜合下來,公司年應(yīng)納稅所得額會超過100萬,不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個月季度申報企業(yè)所得稅時,因?yàn)闆]有超過100萬,達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報表會自動選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報嗎?下個季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
季度預(yù)繳所得稅,計算的依據(jù)是什么?當(dāng)季的所得額嗎
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2019-04-05
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過大,這樣金稅四期會不會報警?
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2022-10-18
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報,可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會計分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
請問老師我們公司第一季度盈利5萬元,第二三季度虧損8萬元第四季度的利潤是10萬,請問我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計算
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2018-12-13
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季報表里利潤總額一欄要填本年累計金額,因?yàn)橹暗谝坏诙径染鶠榱闵陥?,而第三季度出來的利潤表里的第三季度和本年累計的金額數(shù)不一樣,像這種情況如何申報?
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2018-10-19
企業(yè)所得稅怎么交,是不是一季度一交,如果這個月盈利了,是不是要按25%交企業(yè)所得稅
1/1631
2018-04-08
企業(yè)所得稅1-3月虧損,4-6月贏利。1-6月還是虧損。二季度我應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
老師你好 企業(yè)所得稅不是季度交嗎 11月的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅嗎
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2016-12-12
我2018年度所得稅多交了24萬,今年申請抵頂2019年第四季度所得稅(稅務(wù)局已批準(zhǔn)),怎么做會計分錄
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2020-01-07
本季度所得稅申報,本月盈利200萬,彌補(bǔ)去年虧損還是-700 可是申報表的彌補(bǔ)以前年度虧損 填補(bǔ)了。就要50萬所得稅,這個怎么申報?
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2019-04-06
企業(yè)所得季報 人數(shù) 我是有兩個分公司要匯總在一起報企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個公司一季度的人數(shù)再除以3?
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2024-04-16
年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的,企業(yè)所得稅怎么申報
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2017-02-09
6月份報表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
我們這個季度有盈利,所以有所得稅是要申報的,可專管員讓這月先不交稅,那么我們的報表怎么報
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2017-10-19
我6月份公司開出了超500萬的免稅普票(在科技局備案過的委托開發(fā)合同的服務(wù)費(fèi)),我現(xiàn)在在填所得稅季度申報表,其中有個不征稅收入,我前期開出的500萬的免稅普票屬于這個不征稅收入嗎?
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2021-07-14
這個本季度出現(xiàn)了所得稅 就這么申報可以嗎 這樣報上吧去會不會交稅 還是要把本季度的利潤刪掉啊
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2018-01-11
之前年度都是虧損的,今年第一季度有盈利 需要交納所得稅嗎?這里的虧損怎么跳不出來 也輸入不了,19年的匯繳清算也申報了 怎么還不出來
1/1293
2020-04-23