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季度企業(yè)所得稅報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的???
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2019-04-06
發(fā)現(xiàn)12月季度所得稅報(bào)錯(cuò)了,要不要去稅務(wù)局更正申報(bào)
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2020-04-21
我想問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票季度9.3萬(wàn),需要申報(bào)所得稅嗎?
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2019-07-12
個(gè)體戶(hù)的個(gè)稅是不是季度申報(bào)的 叫個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是 嗎
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2019-06-14
所得稅季度申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本累計(jì)數(shù)不對(duì)如何操作呢?
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2018-01-11
怎么查詢(xún)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得上個(gè)季度有沒(méi)有申報(bào)成功
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2020-02-28
#提問(wèn)# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊,當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計(jì)提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么申報(bào)?
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2019-05-13
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒(méi)填錯(cuò)
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2022-04-02
季度預(yù)繳所得稅,計(jì)算的依據(jù)是什么?當(dāng)季的所得額嗎
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2019-04-05
年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)的,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2017-02-09
今年第一季度和第二季度所得稅申報(bào)時(shí),研發(fā)費(fèi)用多記了兩個(gè)人的工資,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
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2023-08-01
剛成立公司,企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額季初季末 怎么填
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2020-07-14
老師,建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算,假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,有一種說(shuō)法是:項(xiàng)目沒(méi)有完工 不知道是不是賺錢(qián),所以季度不該交企業(yè)所得稅; 另一種說(shuō)法是,就是按季度交企業(yè)所得稅;我想問(wèn)老師,這兩種哪個(gè)對(duì)?或者這兩種都不對(duì)?
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2020-05-06
之前年度都是虧損的,今年第一季度有盈利 需要交納所得稅嗎?這里的虧損怎么跳不出來(lái) 也輸入不了,19年的匯繳清算也申報(bào)了 怎么還不出來(lái)
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2020-04-23
我6月份公司開(kāi)出了超500萬(wàn)的免稅普票(在科技局備案過(guò)的委托開(kāi)發(fā)合同的服務(wù)費(fèi)),我現(xiàn)在在填所得稅季度申報(bào)表,其中有個(gè)不征稅收入,我前期開(kāi)出的500萬(wàn)的免稅普票屬于這個(gè)不征稅收入嗎?
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2021-07-14
這個(gè)本季度出現(xiàn)了所得稅 就這么申報(bào)可以嗎 這樣報(bào)上吧去會(huì)不會(huì)交稅 還是要把本季度的利潤(rùn)刪掉啊
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2018-01-11
公司2019年虧損10萬(wàn),2020年第一季度盈利3萬(wàn),兩年加起來(lái)還虧損7萬(wàn)呢,如果2020年第一季度我先交了所得稅,等五月份報(bào)完年報(bào)就可以申請(qǐng) 退稅嗎?
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2020-04-24
我們這個(gè)季度有盈利,所以有所得稅是要申報(bào)的,可專(zhuān)管員讓這月先不交稅,那么我們的報(bào)表怎么報(bào)
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2017-10-19
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?,沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
你好,我們第二季度賬做錯(cuò)了,第三季度的時(shí)候企業(yè)所得稅調(diào)減了,同意了,現(xiàn)在還沒(méi)退稅,那6月計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄金額要改嗎,還是不要改
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2019-10-21