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你好,老師,第三季度暫估成本是64萬(wàn),第四季度實(shí)際收到40萬(wàn)的發(fā)票,多暫估了24萬(wàn)。現(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個(gè)有影響嗎?還有就是因?yàn)槎鄷汗懒?,利?rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么申報(bào)
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2024-01-13
老師現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎,季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表本季度期末數(shù)據(jù)是不?
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2019-07-09
2016年企業(yè)凈利潤(rùn)是-401771.45元,現(xiàn)在到第二季度凈利潤(rùn)是136974.44元?,F(xiàn)在要申報(bào)第二季度的早報(bào)表,還差4693元的企業(yè)所得稅,以前虧損的,現(xiàn)在可不可以先彌補(bǔ)回來(lái)呢?
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2017-07-15
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交,年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元(假如沒(méi)有應(yīng)納稅調(diào)整),我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬(wàn)元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬(wàn),是否說(shuō)我3季度不應(yīng)利潤(rùn)總額。如能這樣做:3季度利潤(rùn)總額為10萬(wàn)元,4季度利潤(rùn)總額為-10萬(wàn)元,也不可行?
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2016-10-18
老師好,我單位第一季度由于未做完2018年的匯算清繳,所以交了所得稅。以前年度為虧損,第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)要減除第一季度的營(yíng)業(yè)收入嗎? 如:以前年度虧損為10萬(wàn),第一季度應(yīng)納稅收入2萬(wàn),第二季度申報(bào)時(shí)減掉第一季度的2萬(wàn)嗎?謝謝老師!
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2019-06-10
老師,我們公司成立7年了,今年前兩個(gè)季度都是虧損,第三季度盈利了,請(qǐng)問(wèn)享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計(jì)算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢?因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個(gè)季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個(gè)季度的應(yīng)納所得額?
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2021-10-08
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
這季度報(bào)稅,增值稅納稅申報(bào)表,減免表,不動(dòng)產(chǎn)情況表填寫(xiě)完,點(diǎn)申報(bào)沒(méi)反應(yīng),已重置,關(guān)機(jī)重啟,都不行。咋辦?企業(yè)所得稅月季報(bào)又申報(bào)成功
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2020-01-14
季度預(yù)繳所得稅,計(jì)算的依據(jù)是什么?當(dāng)季的所得額嗎
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2019-04-05
定期定額的個(gè)體戶(hù),第二季度沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)代開(kāi)專(zhuān)票,按季申報(bào),個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)的應(yīng)稅項(xiàng)該填多少
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2020-07-14
第四季度盈利,前三季度虧損,全年虧損,第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
企業(yè)所得稅季報(bào),這個(gè)二季度數(shù)據(jù),資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
我們這個(gè)季度有盈利,所以有所得稅是要申報(bào)的,可專(zhuān)管員讓這月先不交稅,那么我們的報(bào)表怎么報(bào)
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2017-10-19
我6月份公司開(kāi)出了超500萬(wàn)的免稅普票(在科技局備案過(guò)的委托開(kāi)發(fā)合同的服務(wù)費(fèi)),我現(xiàn)在在填所得稅季度申報(bào)表,其中有個(gè)不征稅收入,我前期開(kāi)出的500萬(wàn)的免稅普票屬于這個(gè)不征稅收入嗎?
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2021-07-14
這個(gè)本季度出現(xiàn)了所得稅 就這么申報(bào)可以嗎 這樣報(bào)上吧去會(huì)不會(huì)交稅 還是要把本季度的利潤(rùn)刪掉啊
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2018-01-11
之前年度都是虧損的,今年第一季度有盈利 需要交納所得稅嗎?這里的虧損怎么跳不出來(lái) 也輸入不了,19年的匯繳清算也申報(bào)了 怎么還不出來(lái)
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2020-04-23
公司2019年虧損10萬(wàn),2020年第一季度盈利3萬(wàn),兩年加起來(lái)還虧損7萬(wàn)呢,如果2020年第一季度我先交了所得稅,等五月份報(bào)完年報(bào)就可以申請(qǐng) 退稅嗎?
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2020-04-24
#提問(wèn)# 固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊,當(dāng)季在申報(bào)所得稅時(shí),固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計(jì)提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報(bào)所得稅時(shí),怎么申報(bào)?
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2019-05-13
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒(méi)填錯(cuò)
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2022-04-02