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老師好,我單位第一季度由于未做完2018年的匯算清繳,所以交了所得稅。以前年度為虧損,第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)要減除第一季度的營(yíng)業(yè)收入嗎? 如:以前年度虧損為10萬(wàn),第一季度應(yīng)納稅收入2萬(wàn),第二季度申報(bào)時(shí)減掉第一季度的2萬(wàn)嗎?謝謝老師!
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2019-06-10
老師,我們公司成立7年了,今年前兩個(gè)季度都是虧損,第三季度盈利了,請(qǐng)問(wèn)享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計(jì)算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢?因?yàn)榍皟蓚€(gè)季度稅負(fù)數(shù)是要加上前兩個(gè)季度的負(fù)數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個(gè)季度的應(yīng)納所得額?
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2021-10-08
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交,年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元(假如沒(méi)有應(yīng)納稅調(diào)整),我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬(wàn)元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬(wàn),是否說(shuō)我3季度不應(yīng)利潤(rùn)總額。如能這樣做:3季度利潤(rùn)總額為10萬(wàn)元,4季度利潤(rùn)總額為-10萬(wàn)元,也不可行?
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2016-10-18
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒(méi)填錯(cuò)
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2022-04-02
這季度報(bào)稅,增值稅納稅申報(bào)表,減免表,不動(dòng)產(chǎn)情況表填寫(xiě)完,點(diǎn)申報(bào)沒(méi)反應(yīng),已重置,關(guān)機(jī)重啟,都不行。咋辦?企業(yè)所得稅月季報(bào)又申報(bào)成功
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2020-01-14
定期定額的個(gè)體戶(hù),第二季度沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)代開(kāi)專(zhuān)票,按季申報(bào),個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)的應(yīng)稅項(xiàng)該填多少
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2020-07-14
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過(guò)大,這樣金稅四期會(huì)不會(huì)報(bào)警?
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2022-10-18
企業(yè)所得稅季報(bào),這個(gè)二季度數(shù)據(jù),資產(chǎn)總額這個(gè)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-13
季度企業(yè)所得稅報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的???
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2019-04-06
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候?
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2017-03-13
小規(guī)模納稅人去年是虧損狀態(tài),這一季度開(kāi)了一萬(wàn)五的票,10月份申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?
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2019-09-30
按季度繳納增值稅和企業(yè)所得稅的,那這個(gè)月除了申報(bào)個(gè)稅還有申報(bào)其他稅種嗎?還需要做哪些工作
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2018-08-13
第一季度的企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)把預(yù)付款收回來(lái)的余款也算了收入,這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接按現(xiàn)在的正確的收入總額來(lái)報(bào)可以嗎
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2017-07-06
公司7月份成立 ,之前一直是虧損,12月有了一筆收入。1月報(bào)第四季度企業(yè)所得稅需要考慮之前虧損么,還是只按第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)一季度按小微報(bào)企業(yè)所得稅,公司是高新的,今年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)會(huì)超出小微標(biāo)準(zhǔn),那個(gè)企業(yè)所得稅要如何調(diào)整?還是等到第四季度再調(diào)嗎
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2020-04-20
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢觯瑳](méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
想問(wèn)一下老師,企業(yè)所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入是本季度營(yíng)業(yè)收入總額,還是報(bào)從年初到本季度止的數(shù)字
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2021-10-25
剛成立公司,企業(yè)所得稅申報(bào)表的資產(chǎn)總額季初季末 怎么填
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2020-07-14
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
建筑公司成立分公司的流程是什么?增稅稅在分公司所在地交,企業(yè)所得稅年度匯算清繳在總公司,季度在哪里申報(bào)預(yù)繳?
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2021-06-24