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企業(yè)以前虧損,中間偶然盈利,季度申報(bào)按盈利要繳所得稅,但按規(guī)定要彌補(bǔ)以前虧損,如何申報(bào)當(dāng)期盈利
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2018-07-19
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表季度申報(bào)表A類表的 本期金額里面營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額怎么填寫
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2017-07-01
請(qǐng)問(wèn)老師,季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入包括哪些收入?
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2020-04-19
老師你好,小規(guī)模納稅人第一季度盈利,繳了一萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,第二季度虧損,利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)總額是15萬(wàn),累計(jì)應(yīng)交的企業(yè)所得稅是七千多,這樣本季度會(huì)退給我呢所得稅嗎?退一萬(wàn)多-七點(diǎn)多的差額
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2020-07-11
企業(yè)所得稅怎么交,是不是一季度一交,如果這個(gè)月盈利了,是不是要按25%交企業(yè)所得稅
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2018-04-08
企業(yè)所得稅1-3月虧損,4-6月贏利。1-6月還是虧損。二季度我應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
老師你好 企業(yè)所得稅不是季度交嗎 11月的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅嗎
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2016-12-12
綜合下來(lái),公司年應(yīng)納稅所得額會(huì)超過(guò)100萬(wàn),不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。但是在這個(gè)月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)闆](méi)有超過(guò)100萬(wàn),達(dá)到小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)了,納稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報(bào)嗎?下個(gè)季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
我在第三季度把利潤(rùn)總額填錯(cuò),多報(bào)了企業(yè)所得稅,怎么在第四季度做分錄調(diào)整,謝謝
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2020-01-09
老師,合伙企業(yè)是季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,第一季度有利潤(rùn),不用交稅,要怎么做帳務(wù)處理呢?
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2023-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類 本年累計(jì)數(shù)中利潤(rùn)總額是填4季度的還是一年的???
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2020-01-15
本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過(guò)大,這樣金稅四期會(huì)不會(huì)報(bào)警?
1/560
2022-10-18
上年度年多交了企業(yè)所得稅,不打算申請(qǐng)退稅了,也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調(diào)平這個(gè)多繳的錢,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-08-01
季度企業(yè)所得稅報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的???
1/1720
2019-04-06
老師:計(jì)提季度企業(yè)所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄?
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2018-10-11
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒(méi)填錯(cuò)
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2022-04-02
老師好! 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,A201030 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ,這里填寫是第四季度的減免的所得稅的金額,還是填寫2020年一整年減免的所得稅的金額???
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2021-01-19
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?,沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里的金額是填本年累計(jì)金額還是本季度金額
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2019-10-21
現(xiàn)在填寫年度企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)二季度預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本填錯(cuò)了,但利潤(rùn)總額沒(méi)錯(cuò)。如果四個(gè)季度預(yù)繳申報(bào)表里“營(yíng)業(yè)成本”這一項(xiàng)匯總與年度申報(bào)表不一致可以嗎 利潤(rùn)總額一致
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2018-05-17