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本季度企業(yè)所得稅稅率比上年同期降幅過大,這樣金稅四期會(huì)不會(huì)報(bào)警?
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2022-10-18
季度末企業(yè)所得稅就是有利潤(rùn)就得交吧?不分企業(yè)是小規(guī)模還是一般人吧?也不管前一季度或者前一年是不是虧損吧?
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2017-06-21
老師,小規(guī)模納稅人第三季度有收入,暫時(shí)先不預(yù)交企業(yè)所得稅,第四季度還有費(fèi)用要出,這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的,可以嗎?
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2019-08-09
老師好!企業(yè)所得稅季度報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本包括財(cái)務(wù)報(bào)表里面的費(fèi)用嗎? 企業(yè)所得稅季度報(bào)表的利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)必須一致?
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2022-01-20
調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)是不是要到窗口去做更正申報(bào)?在季報(bào)中怎么體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
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2020-07-30
老師您好,我們是一般納稅人,一季度申報(bào)一次所得稅,所得稅怎么計(jì)提??梢栽谏陥?bào)當(dāng)月計(jì)提嗎?
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2019-10-20
老師 您好,季度預(yù)繳所得稅費(fèi),匯算清繳后申請(qǐng)退所得稅費(fèi),當(dāng)收到退回的所得稅費(fèi)怎么入賬呢?
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2022-12-13
季度企業(yè)所得稅報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字?jǐn)?shù)字是怎么算的啊?
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2019-04-06
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬(wàn)元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬(wàn)元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退所得稅么
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2022-03-15
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里的金額是填本年累計(jì)金額還是本季度金額
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2019-10-21
老師現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎,季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表本季度期末數(shù)據(jù)是不?
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2019-07-09
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是借方余額30萬(wàn)。今年第1季度末,本年利潤(rùn)貸方余額為12萬(wàn)元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬(wàn)嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會(huì)計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會(huì)累積利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的余額嗎?我不確定我有沒填錯(cuò)
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2022-04-02
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表季表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了,但是依然是虧損狀態(tài),不用交稅,需要更正申報(bào)嗎?還是下季度填寫正確就可以的
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2023-11-09
17年虧損,18年也是虧損,但是18年第四季度利潤(rùn)表報(bào)出來(lái)是有利潤(rùn)的,可是企業(yè)所得稅填的是本年累計(jì)金額是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,第四季度的利潤(rùn)我要不要交企業(yè)所得稅呢?
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2019-01-15
請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),所填寫的季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn),對(duì)稅額有影響嗎?
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2019-05-31
老師,你好,請(qǐng)問更正以前年度個(gè)人所得稅申報(bào)表之后,用不用更正年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
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2019-07-12
企業(yè)所得季報(bào) 人數(shù) 我是有兩個(gè)分公司要匯總在一起報(bào)企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個(gè)公司一季度的人數(shù)再除以3?
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2024-04-16
老師,季度所得稅申報(bào)表是不是不超過9萬(wàn),按實(shí)際數(shù)申報(bào),然后交稅
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2018-10-22
老師請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)交,年度再匯算清繳。我們公司年度預(yù)算利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元(假如沒有應(yīng)納稅調(diào)整),我全年應(yīng)交的所得稅應(yīng)是25萬(wàn)元。如果我1、2季度已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅25萬(wàn),是否說我3季度不應(yīng)利潤(rùn)總額。如能這樣做:3季度利潤(rùn)總額為10萬(wàn)元,4季度利潤(rùn)總額為-10萬(wàn)元,也不可行?
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2016-10-18
第三季度發(fā)現(xiàn)第一季度的所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤,影響小微企業(yè)判定,這個(gè)問題怎么處理呀
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2019-10-15