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小規(guī)模納稅人去年是虧損狀態(tài),這一季度開了一萬(wàn)五的票,10月份申報(bào)的時(shí)候要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?
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2019-09-30
按季度繳納增值稅和企業(yè)所得稅的,那這個(gè)月除了申報(bào)個(gè)稅還有申報(bào)其他稅種嗎?還需要做哪些工作
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2018-08-13
小規(guī)模公司,稅務(wù)局核定季度征收企業(yè)所得稅。18年的虧損能抵消19年的企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-09
老師,建筑會(huì)計(jì)按工程項(xiàng)目核算,假如一個(gè)項(xiàng)目工期大于一年,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,有一種說(shuō)法是:項(xiàng)目沒(méi)有完工 不知道是不是賺錢,所以季度不該交企業(yè)所得稅; 另一種說(shuō)法是,就是按季度交企業(yè)所得稅;我想問(wèn)老師,這兩種哪個(gè)對(duì)?或者這兩種都不對(duì)?
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2020-05-06
第一二季度虧損,第三四季度盈利,并繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要匯算清繳應(yīng)該怎么做
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2018-05-08
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問(wèn)題請(qǐng)?zhí)岢?,沒(méi)問(wèn)題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國(guó)、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
你好,我們第二季度賬做錯(cuò)了,第三季度的時(shí)候企業(yè)所得稅調(diào)減了,同意了,現(xiàn)在還沒(méi)退稅,那6月計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄金額要改嗎,還是不要改
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2019-10-21
請(qǐng)問(wèn)下,公司處于虧本狀態(tài)是不是不需要交企業(yè)所得稅呀?我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是一個(gè)季度一交,但是這個(gè)季度有營(yíng)業(yè)外收入
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2019-06-27
老師你好,我公司二季度進(jìn)賬一筆政府補(bǔ)貼款,產(chǎn)生利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅,可是到年底會(huì)持平,這種情況怎么做賬在2季度不用交企業(yè)所得稅?
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2021-05-24
企業(yè)以前虧損,中間偶然盈利,季度申報(bào)按盈利要繳所得稅,但按規(guī)定要彌補(bǔ)以前虧損,如何申報(bào)當(dāng)期盈利
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2018-07-19
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表季度申報(bào)表A類表的 本期金額里面營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額怎么填寫
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2017-07-01
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人年度綜合所得個(gè)稅申報(bào) 和之前該獨(dú)資企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào)數(shù)據(jù)有關(guān)系嗎?
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2020-05-20
想問(wèn)一下老師,企業(yè)所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入是本季度營(yíng)業(yè)收入總額,還是報(bào)從年初到本季度止的數(shù)字
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2021-10-25
老師好,我們公司在18年的時(shí)候季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多申報(bào)了,在19年匯算清繳后,我申請(qǐng)了退稅。這個(gè)退稅下來(lái)的款,應(yīng)該放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)了一個(gè)固定資產(chǎn)小于500萬(wàn)一次性扣除。那我這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么不一樣嗎,我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好,企業(yè)所得稅季度申報(bào),填的是本年累計(jì)金額,現(xiàn)在出的利潤(rùn)表是12月份,現(xiàn)在要填寫利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù),是不是用12月份利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)-9月份利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)?不用看12月份的數(shù), 謝謝老師
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2022-01-19
老師,小規(guī)模開給一般納稅人房租費(fèi)專票含稅1190000,普票299970,小規(guī)模季度申報(bào)稅,如何計(jì)算應(yīng)交的增值稅,及附加稅,企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購(gòu)買的車輛,現(xiàn)在季度申報(bào)(7-9月),那么是否可以將此車輛費(fèi)用以固定資產(chǎn)一次性扣除報(bào)在季度申報(bào)表里,按照稅法政策說(shuō)是次月(10月)才可以一次性扣除,那么10月份就屬于第四季度了,因?yàn)榭紤]到公司這個(gè)季度(7-9月)利潤(rùn)總額所要交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)多(大概在7萬(wàn)左右),就想說(shuō)稅務(wù)實(shí)操上若這個(gè)車的費(fèi)用能允許一次性抵扣的話 ,目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報(bào)抵扣了的話,會(huì)不會(huì)有相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
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2019-10-22
我們合作社收購(gòu)農(nóng)戶的玉米,已經(jīng)給農(nóng)戶付過(guò)款了,但是發(fā)票還沒(méi)來(lái)得及開,我做借方預(yù)付賬款,貸方銀行存款,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),提示我資產(chǎn)總額超過(guò)五千萬(wàn)了,不能享受農(nóng)林牧漁減免政策,怎么辦 怎么放到成本類科目?要放到哪個(gè)科目?
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2022-04-08
園林綠化公司做財(cái)務(wù),因工作年限短在一些問(wèn)題的處理上還是欠缺,我公司經(jīng)營(yíng)有綠化工程,苗木銷售,收購(gòu)等業(yè)余,至16年9月份開票金額上稅的一百多萬(wàn),免稅的四百多萬(wàn),現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅,一,二季度是零申報(bào)這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候是應(yīng)該按照上稅的金額申報(bào)還是全部開票金額申報(bào)?企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18