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個(gè)體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
小規(guī)模企業(yè),收到增值稅電子通行費(fèi),可以抵扣增值稅嗎
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2018-10-16
預(yù)繳增值稅當(dāng)期不抵扣增值稅附表四和主表怎么填寫
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2023-03-14
借;管理費(fèi)用——增值稅 營業(yè)稅金及附加——增值稅 貸;銀行存款
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2016-11-24
老師請(qǐng)問:這里說的這些是交增值稅還是不交增值稅???
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2022-02-13
披露經(jīng)濟(jì)增加值與簡(jiǎn)化經(jīng)濟(jì)增加值調(diào)整項(xiàng)有哪些不同?
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2021-08-16
增值稅免交的增值稅可以放在營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
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2019-04-03
這個(gè)月開出增值稅發(fā)票 這個(gè)月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
本公司是農(nóng)業(yè)免增值稅企業(yè),可以開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-09-06
稅金及附加包括增值稅嗎?計(jì)算時(shí)應(yīng)將增值稅加進(jìn)去嗎?
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2019-05-04
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2023-02-27
本月既開了普通發(fā)票,又開了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
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2017-09-13
上月未計(jì)提增值稅,本月繳納增值稅,本月可以補(bǔ)計(jì)提嗎?
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2020-06-22
老師,請(qǐng)教一下,普通增值稅房租稅票可以抵扣增值稅嗎
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2020-03-27
非增值稅一般納稅人 個(gè)人可以開具增值稅普通發(fā)票嗎
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2020-06-23
老師,你看我圖片這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99099.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16020.17 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅(3月份預(yù)交)19035.66 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(2月份多交)26243.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出增值稅37799.65 3月份應(yīng)該交的增值稅為:3月份銷項(xiàng)稅額99099.1-3月份進(jìn)項(xiàng)稅額16020.17-2月份多交的增值稅26243.62(已填在3月份預(yù)交稅款表)-3月份預(yù)交的增值稅19035.66=37799.65,老師這樣做對(duì)不
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2020-03-25
#提問#,假如當(dāng)月的銷項(xiàng)稅是1.65萬元,進(jìn)項(xiàng)是1.6萬元,當(dāng)月預(yù)交了增值稅1000元,做的預(yù)交分錄是:借:應(yīng)收稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 貸:銀行存款 1000 月末時(shí)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1000 到月末的時(shí)候應(yīng)該交500元但是之前預(yù)交了1000元,現(xiàn)在留底500元 ,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)500 是這樣的嗎?那這樣的話,未交增值稅的余額不是多了嗎?
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2018-10-27
靳老師課件題目:“某企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬元,增值稅1.6萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)0.5萬元,增值稅0.05萬元,發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)0.3萬元,增值稅0.018萬元,該設(shè)備取得時(shí)成本為(10.8)萬元” 增值稅為什么不算入成本?雖然可以拿進(jìn)項(xiàng)抵扣了一大部分,但是還是要交一小部分的增值稅,這是也企業(yè)承擔(dān)的
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2019-01-31
#提問#,老師,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-06-24
8月份有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅都是待抵扣的,8月末增值稅計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 3800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3800 這樣處理對(duì)嗎
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2017-11-07