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昨天出臺(tái)的增值稅新政,不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售需繳納11%的增值稅,房產(chǎn)證滿兩年的免征政策還能適用嗎?
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2017-12-02
增值稅加計(jì)扣除以后,增值稅的附征按加計(jì)扣除以前的數(shù)計(jì)提還是按加計(jì)扣除以后的數(shù)計(jì)提?
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2019-10-14
個(gè)體戶核定征收,季度報(bào)增值稅,核定金額158000,開(kāi)票三個(gè)月累計(jì)20多萬(wàn),報(bào)增值稅按哪個(gè)金額申報(bào)?
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2018-10-11
老師,開(kāi)具不征稅發(fā)票不需要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),那開(kāi)具免稅普票要進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎?
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2020-06-14
老師,員工工資的個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)超過(guò)起征點(diǎn)的員工。忘記申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)的員工個(gè)稅了,要怎么補(bǔ)申報(bào)呢?要罰款嗎?
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2015-11-09
你好,老師,就是這個(gè)分錄,在同控下,應(yīng)交消費(fèi)稅可以和應(yīng)交增值稅一起寫(xiě)到貸方;而在非同一控制下,應(yīng)交消費(fèi)和應(yīng)交增值稅要分別寫(xiě)到貸方,不一起寫(xiě)在貨方? 在非同一控制有應(yīng)交消費(fèi)稅和增值稅可以這樣寫(xiě)嗎?
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2020-11-04
現(xiàn)在銷(xiāo)售貨物的增值稅是13%,建筑業(yè)增值稅是9%稅率嗎? 還有看到一些信息說(shuō),8月起開(kāi)始取消增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)版,這個(gè)開(kāi)始實(shí)施了嗎?
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2019-08-26
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
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2022-05-30
老師, 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2008年12月31日以前購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅。一般納稅人銷(xiāo)售2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),按適用稅率征收增值稅。原因是什么呀?2009年之前購(gòu)入固定資產(chǎn)的增值稅是怎么處理的?
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2019-04-18
在公司是做婚姻服務(wù),打印復(fù)印的,基本都是面對(duì)個(gè)人不開(kāi)發(fā)票,但是一個(gè)月也有1000左右的收入,是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),編制分錄時(shí)用寫(xiě)增值稅嗎?沒(méi)有到起征點(diǎn)也寫(xiě)嗎?
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2019-04-08
分公司小規(guī)模增值稅申報(bào)表,開(kāi)票金額季度14萬(wàn)多,那我填申報(bào)表的時(shí)候,填免稅銷(xiāo)售額那項(xiàng),是填在哪里?填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額?
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2022-01-04
豬肉銷(xiāo)售,屬于免稅項(xiàng)目嗎?豬肉銷(xiāo)售個(gè)體工商戶,沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,增值稅申報(bào)表填寫(xiě)時(shí),是在那個(gè)免稅銷(xiāo)售額,自己未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,寫(xiě)實(shí)際收入嗎,還是直接寫(xiě)0
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2019-01-17
你好,老師。銷(xiāo)售了商品,確認(rèn)了收入和銷(xiāo)項(xiàng),分錄如下 借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。如本月未達(dá)到起征點(diǎn)當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅科目怎么處理呢?
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2019-03-13
小規(guī)模工程監(jiān)理咨詢公司應(yīng)該上稅
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2021-05-04
上月培訓(xùn)收入7萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)如何交稅
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2019-02-23
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
老師,問(wèn)下稅控盤(pán)百旺和航天哪個(gè)好
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2018-11-30
老師,請(qǐng)問(wèn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目的余額在月底計(jì)提增值稅時(shí),用不用將其余額一起轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”科目呢
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2018-10-18
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款),月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?2、申報(bào)表中沒(méi)有抵扣的增值稅和我賬上哪個(gè)數(shù)能對(duì)的起來(lái)?
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2021-09-10
按照本月應(yīng)交增值稅的7%和3%計(jì)算,應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 我想問(wèn)問(wèn) “應(yīng)交增值稅”是把所有會(huì)計(jì)分錄里面的 增值稅加起來(lái)嗎
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2022-12-15