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公司被查出2016年12月的一張進項發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補交了失控票的增值稅和滯納金會計上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對不
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2016-12-17
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來?。吭趺醋龇咒?/span>
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2019-11-14
關(guān)于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13(實際應(yīng)轉(zhuǎn)出的),12月增值稅申報表在申報時未做轉(zhuǎn)出,需要在2019年增值稅申報表做轉(zhuǎn)出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉(zhuǎn)出45.63*2(當時是失控發(fā)票,申報時提示6月要做轉(zhuǎn)出,其中一筆是因為看錯了轉(zhuǎn)出所屬期,導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆),2018年賬上未做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12
增值稅申報表(二)本期進項稅額明細中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
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2022-05-20
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內(nèi)銷 進行了增值稅的補稅,該貨物在當年的所屬期,已經(jīng)進行了出口收入的確認,在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時進行了調(diào)減, 這個操作方式對嗎?
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2024-05-28
老師好:稅務(wù)局提示疑點,季度營業(yè)收入小于增值稅申報表銷售額,我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位,我該怎么回復(fù)?謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù),對采購進項發(fā)票, ① 需要何時做出口退稅類勾選? ② 進項稅額 是否填入增值稅申報表進項稅額中 ?
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2024-10-18
老師,小規(guī)模季度報,只開過一張負數(shù)發(fā)票,增值稅申報表怎樣填寫
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2022-01-13
小規(guī)模1-3月開票151535.93元(含稅),增值稅申報表是應(yīng)該填寫在1-8欄,還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里?
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2019-04-29
老師,如果增值稅申報表上沒有報免稅收入,我所得稅報了的話有沒有問題呢,這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
這個免抵退稅額是申報的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個數(shù)值1658.39,對嗎?
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2017-07-07
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開具增值稅專用發(fā)票時應(yīng)如何填寫申報表?
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2017-06-04
增值稅減免稅申報明細表,免稅項目,免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18
老師,增值稅附表二,本期認證相符的增值稅專用發(fā)票,這個是申報系統(tǒng)自動獲取的嗎
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2020-07-10
老師,我們公司享受增值稅即征即退,這個月申報時又可以享受先進制造業(yè)增值稅進項加計5%扣除,我填申報表時,系統(tǒng)自動5%加計抵減的增值稅額填入表4第7行,是這樣嗎?
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2024-05-13
老師好 請問一下增值稅納稅申報表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負數(shù))但是這個月申報時期初未繳數(shù)字不對,手動也修改不了申報失敗該怎么辦?上個月的期末未繳稅額可以申請退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報1月稅的時候在增值稅納稅申報表填報了?,F(xiàn)在9月份我申請退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
你好,我在進行小規(guī)模季度申報時,提示未達起征點,那要如果填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-02
小規(guī)模企業(yè)季度申報時,“增值稅納稅申報表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個金額的?是“小規(guī)模納稅申報表”中的哪個數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬)
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2018-01-11