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接受一批商品做為投資,價100萬,稅13萬,實收資本80萬。如何寫分錄
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2021-10-28
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運輸費,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 (2)購進低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 (3)銷售A型洗衣機1 000臺,含增值稅銷售單價4 52.0元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費531 100元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機50臺,舊洗衣機作價113元/臺。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機10臺,生產(chǎn)成本2 106元/臺。 已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機關(guān)認證。 請計算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。
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2020-07-06
增值稅普通發(fā)票如何辦理增版?
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2019-07-08
公司2017年銷售汽車,2018年不作了,剩余一輛10多萬的車一直在賬上,本月稅務(wù)局讓自查2018年之前的賬,我們就把這輛車轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),已補增值稅及附加稅和f滯納金,稅款所屬期2018年12月份,現(xiàn)在咋做分錄。
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2019-08-30
老師您好,一般納稅人籌建期買了金稅盤,但是專票沒有認證抵扣,請問增值稅申報時需要填報金稅盤金額嗎?
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2022-03-06
一次性收取的租金企業(yè)所得稅在租賃期內(nèi),分期均勻計入相關(guān)年度收入,增值稅應(yīng)當(dāng)在收到預(yù)收款當(dāng)天一次性繳納增值稅,那如兩者如做分錄呢
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2021-04-30
某電器商城為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年2月,該商場舉行促銷活動,規(guī)定顧客購物滿100元積10分,不足100元部分不積分,積分可在1年內(nèi)兌換成與積分相等金額的商品。一顧客購買了7910元的筆記本,含增值稅,該筆記本成本為5400元,預(yù)計該顧客將在有效期內(nèi)兌換所有積分,不考慮其他因素,則商城銷售該筆記本時應(yīng)確認的收入是多少元?
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2020-06-02
小規(guī)模企業(yè)工程在外地施工在外地代開增值稅發(fā)票還是自開增值稅發(fā)票。
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2017-12-09
小規(guī)模在稅局代開增值稅發(fā)票也是3點稅率嗎
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2016-07-22
是小規(guī)模企業(yè),代開增值稅發(fā)票時已經(jīng)繳納了增值稅等,這個季度填增值稅小規(guī)模申報表時不需要填已繳納的部分嗎?附表一和減免稅表需需填寫嗎?
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2017-07-12
請問一下我是注冊的個體戶,上個季度開了29萬,然后又開了2萬多代開增值稅發(fā)票,是不是已經(jīng)超過30萬,這個是怎么算?
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2019-10-08
個體戶 代開增值稅發(fā)票 有一項是是否出租住房 要怎么填
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2020-07-24
老師,請問代開增值稅發(fā)票怎么做憑證?
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2016-08-03
老師 您好 繳納代開增值稅發(fā)票的稅額怎么做分錄
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2019-10-15
我司進行線上推廣活動,群眾通過微信平臺可以申請自己的二維碼鏈接,分享該鏈接給其他人可以點進我們產(chǎn)品二維碼,如果有人購買,我們返獎勵給推廣大使。問題:我們是否有義務(wù)給推廣大使去代開增值稅發(fā)票還是可以讓他們本人自己去代開?
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2020-04-17
你好,我是個體戶,代開增值稅發(fā)票銷售方處賬戶可以填自己的銀行賬號嗎
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2020-08-03
甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日,開出一張面值為56 500元、 期限5個月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司,用以采購一批材料,材料已收到,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價款為50000元,增值稅稅額為6 500元。 要求:編制相關(guān)會計分錄。
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2021-12-29
#提問#老師,我們家是增值稅一般納稅人,本期應(yīng)繳納增值稅:689287.63元,外地項目預(yù)交110442.61的增值稅(同時也預(yù)交附加稅),進項稅459584.37元,應(yīng)交增值稅:119280.65元 我附加稅的時候,我預(yù)交增值稅交的附加稅,可以扣除嗎
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2019-06-11
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進項稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
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2019-05-14
老師您好!我是小規(guī)模納稅人,請問:我當(dāng)期開有專票和普票,普票金額季度未超30萬,報增值稅時是不是只有專票納稅
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2019-10-09