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老師有附加稅退抵稅申報(bào)表嗎?急用,謝謝
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2019-06-25
建安行業(yè),都是在當(dāng)?shù)乩U納了附加稅的,要怎么填申報(bào)表啊
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2017-02-08
附加稅申報(bào)表里出現(xiàn)負(fù)數(shù)什么情況的?
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2019-04-02
增值稅申報(bào)表主表上的期末留底數(shù)字是否應(yīng)該跟資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字一致??
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2018-07-06
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
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2020-03-21
小規(guī)模納稅人銷售的是免稅產(chǎn)品增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)
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2021-10-21
你好,一季度小規(guī)模增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò),現(xiàn)在把表作廢了,可以重新在大廳申報(bào)么,作廢的表重辦算逾期申報(bào)么
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2019-05-08
小規(guī)模這個(gè)季度稅控盤自開(kāi)了專票含稅49990,增值稅1456.02,普票含稅2795.86,增值稅81.43,1.現(xiàn)在是增值稅全免還是只免普票?2.圖1.2我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模申報(bào)表是只免了普票的增值稅,但是申報(bào)表本年累計(jì)金額和我利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致。差額正好是免的增值稅81.43的普票收入。3.圖3.4手動(dòng)改申報(bào)表后,又全額納稅,具體怎樣是對(duì)的
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2019-01-12
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是與利潤(rùn)表年報(bào)的主營(yíng)收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤(rùn)表的主營(yíng)收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營(yíng)范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在利潤(rùn)表中有體現(xiàn)嗎?我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23
一般納稅人收到個(gè)稅手續(xù),申報(bào)增值稅該怎么填寫申報(bào)表
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2022-04-15
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒(méi)有變化
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2017-04-10
老師,我這個(gè)月只有購(gòu)稅控盤的480元,在附表四填列了,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也填列了,現(xiàn)在主表填列了二十三欄,保存不上一直提示未獲取正確的備案信息,怎么回事?
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2019-12-08
小微企業(yè)一個(gè)季度開(kāi)了4萬(wàn)多的票需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?附列資料需要填寫嗎?怎么填寫吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒(méi)有超過(guò)限額附列資料怎么填寫,免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬(wàn)元的填申報(bào)表時(shí),填寫哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬(wàn)以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫主表?
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2022-04-12
您好,老師。剛接手的公司,開(kāi)了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來(lái)申請(qǐng)銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請(qǐng)問(wèn)這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
附表四 減免稅申報(bào)表 沒(méi)有涉及 是不是就不用填寫 也不管? 減免稅申報(bào)表主要填什么的老師
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2022-12-29
填報(bào)增值稅納稅申報(bào)主表時(shí),25行期初未繳稅額為負(fù)數(shù),當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)如何抵扣
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2023-09-15
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
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2021-03-15
增值稅申報(bào)成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04