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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表和附加稅以及個(gè)稅報(bào)了月報(bào)還要報(bào)季報(bào)嗎?增值稅和所得稅是季報(bào)的
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2018-08-17
我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬,問一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報(bào)表?增值稅927是免稅的
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2020-01-11
老師好,增值稅報(bào)表附表一中本期發(fā)生額本期扣除額期末余額用的是含稅還是不含稅金額啊?謝謝
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2020-04-17
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的現(xiàn)金支出是當(dāng)時(shí)庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額嗎
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2019-06-12
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里面的應(yīng)收賬款借方余額欄應(yīng)該填什么?
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2016-11-12
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在利潤表中有體現(xiàn)嗎?我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23
老師好 明細(xì)賬上增值稅上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39 但是申報(bào)表上增值稅留底稅額是2704.39 申報(bào)表上能看懂 但是明細(xì)賬上的增值稅借方余額 我不知道是怎么算的 我也不知道這個(gè)跟申報(bào)表上的留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
我公司上個(gè)月有預(yù)繳稅款。 這個(gè)月然后我再附表4填寫了預(yù)征繳納稅款?。。?! 就直接抵扣了!?。。栴}就來了 我提稅的時(shí)候比如是增值稅100塊 提了7塊錢城建稅,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,報(bào)完增值稅!100減掉了我預(yù)交的10塊 成了90塊了申報(bào)表按我實(shí)際交的90塊來做基礎(chǔ)繳納附加稅 然后就出現(xiàn)差額了,?。。。∥姨岬亩惛依U納的稅不一致(加上我預(yù)交的)
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2019-10-16
3月的增值稅報(bào)表,為什么銷項(xiàng)稅額不對,還能成功申報(bào)?有個(gè)6%稅率的簡易辦法計(jì)稅的銷售額,然后銷項(xiàng)稅額是一般計(jì)稅的稅額,這樣錯(cuò)誤的申報(bào)表,居然上報(bào)成功,導(dǎo)致增值稅報(bào)表是錯(cuò)的,那么我5月份發(fā)現(xiàn)了可以更正增值稅申報(bào)表嗎
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2023-05-15
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒做錯(cuò)???
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2021-09-14
老師,你好,請問通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過,之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
老師,請問房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
1/185
2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開票10.9萬,那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對不通過 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
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2021-01-11