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小規(guī)模這個季度稅控盤自開了專票含稅49990,增值稅1456.02,普票含稅2795.86,增值稅81.43,1.現(xiàn)在是增值稅全免還是只免普票?2.圖1.2我現(xiàn)在申報小規(guī)模申報表是只免了普票的增值稅,但是申報表本年累計金額和我利潤表主營業(yè)務(wù)收入不一致。差額正好是免的增值稅81.43的普票收入。3.圖3.4手動改申報表后,又全額納稅,具體怎樣是對的
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2019-01-12
一般納稅人收到個稅手續(xù),申報增值稅該怎么填寫申報表
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2022-04-15
增值稅申報表主表上的期末留底數(shù)字是否應(yīng)該跟資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費數(shù)字一致??
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2018-07-06
附表四 減免稅申報表 沒有涉及 是不是就不用填寫 也不管? 減免稅申報表主要填什么的老師
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2022-12-29
小微企業(yè)一個季度開了4萬多的票需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?附列資料需要填寫嗎?怎么填寫吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒有超過限額附列資料怎么填寫,免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元的填申報表時,填寫哪一欄?規(guī)模納稅人,收入都在10萬以下,附列資料哪張表要填嗎?還是只用填寫主表?
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2022-04-12
填報增值稅納稅申報主表時,25行期初未繳稅額為負數(shù),當(dāng)時申報增值稅時如何抵扣
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2023-09-15
2月申報繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
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2021-03-15
我在填一般納稅人申報表時,想把3月份繳納的稅控服務(wù)費280元抵扣了,在增值稅減免申報表填列了,但是附表四自動帶不進去,也填補進去。我保存時,提示增值稅減免申報表減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計(280)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項目本期數(shù)0?這是怎么回事,謝謝老師!
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2018-06-11
增值稅申報成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
增值稅補充申報表的應(yīng)收賬款期末余額怎么填列啊?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人銷售的是免稅產(chǎn)品增值稅申報表怎么申報
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2021-10-21
申報年度企業(yè)所得稅申報表時,免征增值稅應(yīng)填列哪一欄
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2020-03-21
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅在利潤表中有體現(xiàn)嗎?我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23
老師請教一下,普票開了六萬多、開了一個點(增值稅申報表)免稅額是不是按三點來填呢
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2020-12-23
老師,我們公司有收到一個稅務(wù)通知書說有3份費用專票有問題。與專管員溝通后,讓我們在11月申報的時候做進項稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫增值稅申報表的時候應(yīng)該填入哪里?
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2022-12-08
增值稅申報表,期末留抵稅11萬,期末未交稅額-16萬,這個未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時候補報所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報在同一個申報表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時候那個增值稅申報表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
請問老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報表還有一個季報表,季報表期間我認證了進項票,可以申報抵扣嗎
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2021-03-13
請問增值稅申報表里含一般項目加計抵減項目的稅額,請問如何還原稅負率?
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2024-10-30
老師 購買貨物贈送客戶確認的銷項稅要怎么納稅申報,填寫在增值稅申報表哪張表,哪個欄目中呢。
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2023-05-18