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老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般的第一次去柜臺(tái)申報(bào)增值稅,增值稅附加應(yīng)該是跟著一起交表繳納嗎?
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2019-09-18
老師,這個(gè)銀行流水單有增值稅238.04,那個(gè)城建稅申報(bào)表的增值稅是212.53,那做賬是做那個(gè)進(jìn)去?
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2019-10-06
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計(jì)抵減政策的是嗎,但是我們報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的增值稅申報(bào)表,這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月勾選了13336.55,這個(gè)2000.48咋來的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報(bào)表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請(qǐng)問下填寫12月增值稅申報(bào)表的時(shí)候我打算申報(bào)無(wú)票收入上去,如果1月補(bǔ)開這張發(fā)票的話申報(bào)1月份稅的時(shí)候我該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算:下圖為某公司11月增值稅申報(bào)表,請(qǐng)給出計(jì)算方式12月需開票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào) 是個(gè)體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
為什么增值稅申報(bào)表中的查詢進(jìn)項(xiàng)稅額有紅字發(fā)票稅額?
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2020-07-14
老師,我問下,購(gòu)買的貨物用于銷售費(fèi)用了!會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表中怎么填?謝謝!
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2019-07-07
老師。4月購(gòu)買稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費(fèi)用。但增值稅申報(bào)表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎?能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
老師 制造業(yè)小微企業(yè)延緩繳納4季度稅款 這月增值稅申報(bào)表主表30行:本期繳納上期應(yīng)納稅額是填全額 還是減緩后的
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2021-12-08
你好老師, 1、我是一般納稅人,金稅盤系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)表中,在哪個(gè)表填就可以抵扣呢?然后還要不要去稅務(wù)去備案了呢? 2、然后是填了就可以申報(bào)了,就不用再去稅局,或者去找管理員處理了是吧?
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2020-06-12
我公司為一般納稅人(一般計(jì)稅方式),5月開百分之13的發(fā)票一張,并繳納稅增值稅等稅款。6月紅沖這張發(fā)票,想退稅,增值稅申報(bào)表主表如何填寫。
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2020-06-02
簡(jiǎn)易計(jì)稅以全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款為銷售額,增值稅申報(bào)表5行應(yīng)填簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額500萬(wàn)還是400萬(wàn)?
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2018-05-28
本月銷項(xiàng)稅額1萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),上月加計(jì)抵減額余額0.3萬(wàn),增值稅申報(bào)表(四)中,當(dāng)期加計(jì)抵減發(fā)生額1800元,要填進(jìn)去嗎?嗎
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2022-07-17
新公司去年10月買的金稅盤,普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)就做管理費(fèi)用,沒有做減免處理, 今年分錄要怎么調(diào)整做減免呢呢,還要報(bào)增值稅申報(bào)表
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2021-04-30
請(qǐng)問上個(gè)月開具了紅字發(fā)票,在填報(bào)增值稅申報(bào)表的附表一我按減了紅字金額的數(shù)據(jù)填的,但在主表中的第二行(應(yīng)稅貨物銷售額)是實(shí)際開的正數(shù)銷售額,沒減紅字金額,我需要修改嗎?
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2018-11-02