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我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬(wàn),問(wèn)一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報(bào)表?增值稅927是免稅的
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2020-01-11
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬(wàn)?這稅款已經(jīng)繳納了
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2019-03-11
老師好!如果公司只發(fā)生一筆金稅盤購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù);申報(bào)增值稅的時(shí)候;只需在附表四和免稅明細(xì)里面申報(bào)填寫就行吧;等以后月份需要交稅的時(shí)候在做其他表的抵減申報(bào)對(duì)嗎
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2019-09-29
老師好 明細(xì)賬上增值稅上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39 但是申報(bào)表上增值稅留底稅額是2704.39 申報(bào)表上能看懂 但是明細(xì)賬上的增值稅借方余額 我不知道是怎么算的 我也不知道這個(gè)跟申報(bào)表上的留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的現(xiàn)金支出是當(dāng)時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金貸方發(fā)生額嗎
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2019-06-12
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里面的應(yīng)收賬款借方余額欄應(yīng)該填什么?
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2016-11-12
3月的增值稅報(bào)表,為什么銷項(xiàng)稅額不對(duì),還能成功申報(bào)?有個(gè)6%稅率的簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的銷售額,然后銷項(xiàng)稅額是一般計(jì)稅的稅額,這樣錯(cuò)誤的申報(bào)表,居然上報(bào)成功,導(dǎo)致增值稅報(bào)表是錯(cuò)的,那么我5月份發(fā)現(xiàn)了可以更正增值稅申報(bào)表嗎
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2023-05-15
今年2023年小規(guī)模增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么申報(bào)?今年有優(yōu)惠政策開(kāi)票只開(kāi)1%的稅率,申報(bào)時(shí)把銷售不含稅金額填上,下面的稅額顯示是3%的稅額,應(yīng)該怎么申報(bào)?需要填下后面附表優(yōu)惠政策嗎?
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2023-07-21
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒(méi)做錯(cuò)?。?/span>
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2021-09-14
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
?老師,金稅盤服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師 我填寫增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過(guò) 這是什么原因呀 我是按照金稅盤里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫的呀
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2021-01-11
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28