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增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬(wàn),期末未交稅額-16萬(wàn),這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表,季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里含一般項(xiàng)目加計(jì)抵減項(xiàng)目的稅額,請(qǐng)問(wèn)如何還原稅負(fù)率?
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2024-10-30
老師 購(gòu)買貨物贈(zèng)送客戶確認(rèn)的銷項(xiàng)稅要怎么納稅申報(bào),填寫在增值稅申報(bào)表哪張表,哪個(gè)欄目中呢。
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2023-05-18
項(xiàng)目利潤(rùn)表中增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,附加稅,所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中
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2019-01-29
查看科目余額表哪一項(xiàng)能看出來(lái)一年交了多少增值稅及附加稅
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2021-11-17
為什么外資代表處會(huì)計(jì)的增值稅計(jì)提是記入營(yíng)業(yè)稅金及附加呢?
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2017-09-28
項(xiàng)目利潤(rùn)表中增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,附加稅,所得稅怎么分?jǐn)偟礁黜?xiàng)目中
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2019-01-29
未達(dá)起征點(diǎn),且開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)?zhí)顚懜奖碣Y料,這要怎么弄
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2023-07-15
這邊會(huì)計(jì)把增值稅記到營(yíng)業(yè)稅金及附加,利潤(rùn)表都報(bào)錯(cuò)了怎么辦
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2018-08-15
增值稅附表一中稅務(wù)納稅調(diào)整列中的簡(jiǎn)易納稅項(xiàng)為何不能填寫?
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2020-02-17
關(guān)于報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該如何填寫,初次報(bào)稅,很多地方不會(huì),請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝! 我填寫的1=2 3 ,對(duì)嗎? 收入只有開(kāi)發(fā)票的這些,無(wú)其他收入,本期購(gòu)買稅控盤的820元抵扣開(kāi)普票的應(yīng)納增值稅是否要在這個(gè)表中填寫?
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2017-07-03
湖北地區(qū),小規(guī)模免征增值稅。本期存在未開(kāi)票收入超過(guò)季度30萬(wàn)的收入。請(qǐng)問(wèn)免征的開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入分別填在增值稅納稅申報(bào)表的那一列。
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2020-07-11
老師好:請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)報(bào)二季度增值稅納稅申報(bào)表 (因?yàn)殚_(kāi)票按照1%的稅率開(kāi)的)。在填這個(gè)表的時(shí)候的第19欄和20欄的小微企業(yè)免稅額自動(dòng)生產(chǎn)的3%的稅率。我硬將20欄改成1%的稅率數(shù)字又保存不了我?guī)ど弦彩前凑?%來(lái)入的帳。該怎么處理?謝謝老師。 沒(méi)有達(dá)到銷售收入起征點(diǎn),此季度減免增值稅。謝謝老師
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2020-07-06
你好,增值稅納稅申報(bào)表默認(rèn)申報(bào)的增值稅是16960.83,金稅設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)應(yīng)納增值稅是16960.84,相差1分錢,請(qǐng)問(wèn)是什么原因引起的呢?應(yīng)該怎么處理呢
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2021-07-02
增值稅申報(bào)表主表上的期末留底數(shù)字是否應(yīng)該跟資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字一致??
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2018-07-06
小規(guī)模這個(gè)季度稅控盤自開(kāi)了專票含稅49990,增值稅1456.02,普票含稅2795.86,增值稅81.43,1.現(xiàn)在是增值稅全免還是只免普票?2.圖1.2我現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模申報(bào)表是只免了普票的增值稅,但是申報(bào)表本年累計(jì)金額和我利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致。差額正好是免的增值稅81.43的普票收入。3.圖3.4手動(dòng)改申報(bào)表后,又全額納稅,具體怎樣是對(duì)的
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2019-01-12
季度申報(bào)增值稅,每個(gè)月的稅額相加和申報(bào)表總和相差0.03這個(gè)怎么做啊
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2017-07-03
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是與利潤(rùn)表年報(bào)的主營(yíng)收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤(rùn)表的主營(yíng)收入多,改怎么處理?
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2018-05-21