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小規(guī)模季度未超過30萬,四月份開發(fā)票按百分之一開具了含稅149765元!七月份增值稅申報(bào)表如何填寫申報(bào)?
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2020-07-08
老師您好,小規(guī)模企業(yè),開了幾張發(fā)票,普票,專票都有,報(bào)稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表填了,其他能零申報(bào)嗎?
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2021-01-20
增值稅納稅申報(bào)表附表二第9欄的意思?
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2019-07-09
請問老師,賬套里做的賬務(wù)處理 的增值稅余額 和 每月申報(bào)的增值稅申報(bào)表的待抵扣余額不一致,有可能出現(xiàn)這種情況不? 還是賬套或者申報(bào)的金額填寫錯(cuò)了?
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2018-12-12
我單位一般納稅人,3月把稅率16%,不開票銷售做了預(yù)申報(bào),這部分不開票銷售收入,于四月份又開具增值稅發(fā)票給客戶,請問4月申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)?
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2019-04-26
下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息?!氛_的是 A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù) B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票 C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請開具 D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時(shí),可以同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)信息表電子文件
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2022-05-28
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開具其他發(fā)票銷售還是未開具發(fā)票銷售額?
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2020-01-12
想問下老師 我4月份開了張16%點(diǎn)的銷售正數(shù)發(fā)票和一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填增值稅申表附表一呢?
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2019-05-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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2018-09-05
老師的銀行費(fèi)用我現(xiàn)在跟銀行申請了增值稅專用發(fā)票,年報(bào)還能按之前的報(bào)表填年報(bào)報(bào)表嗎?要調(diào)嗎?
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2020-05-19
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開具其他發(fā)票銷售還是未開具發(fā)票銷售額?
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2018-11-15
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_錯(cuò),故先沖紅,又重新開出一張,因名稱有錯(cuò)。問一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29
報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),有張單是填稅控設(shè)備的,這個(gè)是每年都要填嗎?這個(gè)表是哪個(gè)月份要填表的?
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2021-05-11
填寫增值稅納稅申報(bào)表,我不太明白,填的“第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”這里是填的我們開出發(fā)票的實(shí)際總銷售額嗎,還是說要把3%稅率減掉的實(shí)際銷售額呢?
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2018-12-06
個(gè)體工商戶按其額定銷售額90300,當(dāng)開票只有,六萬多的時(shí)候,增值稅申報(bào)表的本期免稅額,該怎樣填寫?木期和累計(jì)都是1805.9嗎?還是本期填1805.94,累計(jì)填2709,或者都是填2709
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2022-01-13
老師,我們是個(gè)體工商戶,然后是核定銷售額111300,但我們也有自己申請專票開具。專票不含稅合計(jì)257039.1,普票合計(jì)30208.93。然后增值稅申報(bào)表怎么填制
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2020-07-19
老師,增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的“金額”是含稅還是不含稅呢
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2019-09-16
每年需要把全年增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表交到稅務(wù)局去,,還需要交哪些呢?地稅申報(bào)的要不要交
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2017-03-11
增值稅申報(bào)表 顯示所屬行業(yè)為普通貨物道路運(yùn)輸 屬于交通運(yùn)輸業(yè)范疇嗎?
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2019-08-21
一般民辦非企業(yè)醫(yī)院涉及什么稅,增值稅申報(bào)表該怎么申報(bào)
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2017-03-12