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老師,請問你一下 ,生產車間人員外派去委外工廠那兒幫忙生產,而產生的相關費用如:差旅費或是補貼工資我們是要記入制造 費用還是委外了?生產出來的產品適用于直接銷售
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2019-10-13
老師,員工過節(jié)回家的車票可以入賬嗎?走什么費用,還有差旅費報銷需要什么手續(xù)嗎?
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2018-10-29
老師。問下。員工報銷差旅費,出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據(jù)里嘛?做賬時候怎么做
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2021-08-09
同事出差每天給的差旅補助50元我應該入福利費嗎,那么個人所得稅申報需要加這筆費用嗎
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2018-11-17
員工出差報銷打車費和客戶一起吃飯的餐費,這個餐費也可以作為差旅費全部企稅前扣除嗎?
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2021-10-06
出差的伙食補助我單位一直做差旅費,新來的會計做到福利費,請問到底應該在什么費用入賬?
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2019-09-28
員工報銷差旅費500元,8月31日只給對方轉了400元,剩余100元9月5轉給他,在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎?
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的,收到的住宿費專票都是從本市開出的,不清楚是招待費還是差旅費,從本市開出的專票只能做業(yè)務招待費是么?
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2018-09-04
老師,借:其他應付款1000貸:銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么?1000元是老板先墊付給員的差旅費,是做借:管理費用差旅費1000貸:其他應付款老板1000
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2020-04-10
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費,就餐費,車票貼一起么?直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支?住宿發(fā)票還沒有認證,可以記賬么?
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2018-12-09
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
老師,公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元,后發(fā)現(xiàn)錯誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費用-差旅費 -500 貸:銀行存款 -500??
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2016-02-14
單位員工外出培訓,沒有培訓文件,培訓方只給出具培訓證明,不單獨報食宿費,填差旅費報銷單每人每天補助100元,記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓費?
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2019-05-08
老師你好,公司員工的出差補助可以不計入社保做為社?;鶖?shù),那具體怎樣操作呢?直接在差旅費報銷單中寫上差旅補助金額,那這部分金額報銷是不需要發(fā)票,且不用計入社保做社?;鶖?shù)的是嗎?
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2022-02-17
一般納稅人提供交通運輸服務選擇按照3%征收率計稅,員工產生的長途旅客運輸差旅費可以抵扣進項嗎??
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2021-08-07
我想請教個問題,這次營改增后,旅游業(yè)實行差額征稅,現(xiàn)在的分錄怎么做呀,如果我旅游收入含稅1000,成本900
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2016-06-14
老師,請問下,那個年終結算,差旅費沒有收到發(fā)票,我們可以暫估差旅費用暫估上,那么比如2020年12月15日借:銷售費用-暫估差旅費 貸:其他應收款-某某,可是報銷的時候是到2021年業(yè)務員回來拿了票回來,日期2020.12.15借:銷售費用-暫估差旅費 紅字金額 貸:其他應收款-某某 紅字金額,然后再做一筆(這個時候的日期是做2021年的日期憑證,還是2020年的日期),憑證還是2020年12月15日嗎
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2021-01-08
旅社差額征收,含稅收入590004元,扣除額 587097.8元,申報時報表怎么填寫
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2018-10-15
老師,請問企業(yè)報銷付客戶的差旅費,可以嗎,需要提供什么證明
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2022-10-09