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資料2019年12月份,華星工廠發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。1.1日,收回康達公司前欠貨款25000元,存入銀行。2.3日,向銀行申請簽發(fā)40000元的銀行匯票,銀行已經(jīng)受理。3.5日,行政管理部門張三預(yù)借差旅費3000元,現(xiàn)金支付。4.6日,購入一臺不需要安裝的機器設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元,增值稅額6500元;運費800元,增值稅額72元??铐椌淹ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬支付。5.8日,向秋碩公司銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅額26000元,款項尚未收到。6.15日,張三出差歸來,報銷差旅費共計2500元,其中含實名制火車票價格763元(含稅,適用稅率9%,符
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2023-01-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2×21年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。 (2)用現(xiàn)金1200元購買行政管理部門辦公用品。 (3)銷售產(chǎn)品給M公司,增值稅專用發(fā)票注明的價款850000元,增值稅110 500元,收到對方開來的轉(zhuǎn)賬支票,并已向銀行辦妥進賬。 (4)廠部的技術(shù)人員李紅出差預(yù)借差旅費3000元,付給現(xiàn)金。 (5)通過銀行償還之前欠D公司的貨款128000元。 (6)銀行轉(zhuǎn)來委托收款結(jié)算收賬通知,收到F公司承付貨款285000元。 (7)通過銀行發(fā)放本月職工工資168500元。 (8)廠部技術(shù)員李紅出差歸來報銷差旅費2400元,余款退回現(xiàn)金。 (9)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,價款1200000元,增值稅156 000元,款項未收到。 (10)收到銀行轉(zhuǎn)來的委托收款憑證的付款通知,轉(zhuǎn)賬支付本月的水電費8500元。 (11)前已收到的商業(yè)匯票(不帶息)現(xiàn)在到期,票面金額420000元,款項已進賬。 要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會計分錄
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2022-06-17
報銷職工出差住宿費,只能是出差地臺頭嗎,因職工家在郊區(qū),轉(zhuǎn)天就上班所以出差回來住了一晚旅館,應(yīng)該怎么入賬?
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2017-11-01
老板出差 自己開車 沒有交通費 拿了 2張住宿費發(fā)票要報銷 如何做帳,記管理費用~差旅費 需要填寫差路費報銷單嗎?
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2019-04-07
老師,我公司經(jīng)營了好幾年了,現(xiàn)在建個內(nèi)帳,我資產(chǎn)180萬,負債80萬,權(quán)益是什么,應(yīng)該期初錄入到哪個科目,老師,差旅補助一天八十可以隨差旅費一起發(fā)放嗎?沒有發(fā)票
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2016-01-13
老師,請問老板平時每天都報銷200元油費。有時候他開車去接人或者去股東那里的費用另外計算的,每天報銷的油費和接人的費用是一起計入差旅費還是單獨分開做費用
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2016-05-19
請問,公司給員工的差旅誤餐補貼,是做到員工工資,還是員工福利費?
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2019-12-03
請問過路過橋費的發(fā)票都是普票嗎?有圖片嗎,可以抵扣進項嗎? 差旅費的專票,進項是可以抵扣的對不?
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2019-12-06
某公司需要甲零件,可以自制也可以外購。若自制,甲零件的單位變動成本為17.元,自制每月需要增加專屬固定成本300元。如果外購,外購單價為20元,每件運 費為1元,外購一次差旅費為2000元,每年采購兩次。如果外購,生產(chǎn)甲零件的設(shè)備 可以出租,每年可獲租金3000元。 要求:分別就下列不相關(guān)情況做出甲零件是自制或外購的決策分析。 (1)若公司年需要甲零件5000件,則兩個方案的差量損益絕對值是多少 (2)若不能事先確定公司年需要甲零件數(shù)量,采用成本平衡點分析
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2021-12-06
老師,公司員工墊付交了外地稅費,員工把稅票拿回來,這種可以報銷了直接用公帳打到員工賬戶嗎?還有各種差旅費也能打到員工私賬上嗎?稅務(wù)有沒有要求呢?
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2019-09-09
,A公司是我公司的財務(wù)顧問。我公司簽合同時同意承擔(dān)A公司為我公司服務(wù)時發(fā)生的差旅費。A公司的顧問在發(fā)生差旅費時應(yīng)當(dāng)要求對方開哪個公司抬頭的發(fā)票?如果是開A公司的發(fā)票,怎樣向我公司報銷?
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2017-09-12
老師,公司股東只領(lǐng)分紅不領(lǐng)工資,那他的的差旅費 可以進行做賬報銷嗎?公司5月份成立,那4月份籌建發(fā)生的高鐵票是否能報銷
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2016-08-24
老師您好,我們是軟件公司,有部份銷售人員兼職研發(fā)人員,請問這部份研發(fā)人員的工資、是否可以加計扣除。有報銷的差旅費是按銷售費入賬嗎?
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2019-12-25
我公司的法人和股東都在別的公司報個稅,然后他們的差旅費和高鐵票能在這個自己成立的公司報銷嗎,不在報個稅的那個公司報銷,因為確實有的高鐵票確實是用在了自己成立的公司的業(yè)務(wù)里,比如去外地項目上或者拜訪客戶啥的,今天有個學(xué)堂老師說 是雇員可以報銷,不是雇員不可以報銷,碩法人可以報銷,股東不可以
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2022-01-07
差旅冿貼、住宿費有標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)嗎?還是可以自己擬定公司管理制度作標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)嗎?我這邊是廣州地區(qū)的,做的公司管理制度依據(jù)差旅津貼標(biāo)準(zhǔn)300元/天/人,出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)500元,誤餐補助30元/天,這樣做可以嗎?
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2017-10-26
外包請的工人 不是公司員工 他們的差旅機票可以用嗎?外包公司發(fā)工資 但是外包公司只能發(fā)工資 不能報銷機票。這個該怎么處理
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2017-09-20
問下去其他省市參加展會的機票住宿的費用是入差旅還是宣傳費?。?/span>
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2019-06-14
老師,精通內(nèi)帳里面有一個預(yù)借差旅費時直接進入費用,如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用,小于之前做的費用時,實際工作中是做同方向負數(shù)嗎,大于時怎么做
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2015-03-01
老師,我們公司業(yè)務(wù)員出差,“差旅費報銷明細表”上面的“伙食補貼”\\"交通費補助“是按我們費用報銷制度上面來的是不?然后是這兩個補助需要發(fā)票才可報銷嗎?謝謝老師。
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2020-08-24
請問收到員工報銷的國內(nèi)機票,票價1240,民航發(fā)展基金100元,其他費用為0,合計金額1340元,抵扣額為102.38元,做賬分錄為:借:差旅費1237.62 應(yīng)交-進項102.38 貸:現(xiàn)金/銀存1340,分錄跟分錄金額對嗎?
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2019-08-22
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