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固定資產(chǎn)發(fā)生減值后是否要重新確認(rèn)折舊年限
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2020-04-17
計算機(jī)配套設(shè)施購入價值81300是計入固定資產(chǎn)嗎?
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2019-04-23
請問:固定資產(chǎn)平均服務(wù)量數(shù)值越高越好嗎?謝謝
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2019-04-29
倉庫使用的貨架計入固定資產(chǎn)還是低值易耗品
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2017-10-10
財務(wù)用的裝訂機(jī)計入固定資產(chǎn)還是低值易耗品?
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2018-11-26
各種固定資產(chǎn)的折舊率和使用周期以及凈殘值
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2017-03-30
模具和版輥價值1萬左右,可以計入固定資產(chǎn)嗎
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2018-12-18
請問買的地磅記入固定資產(chǎn)還是低值易耗品好
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2020-11-08
12月份公司成立,有增值稅抵扣聯(lián)就做了分錄借:固定資產(chǎn)借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅里本月去認(rèn)證說我們公司1月份才申請的一般納稅人,這樣我12月份的分錄怎么沖回
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2017-02-22
我們公司從一個廠里買一臺他們廠的固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備,合同寫了要增值稅專用發(fā)票,但是對方說他們接手這個廠的時候,這個機(jī)械設(shè)備進(jìn)廠是普票,因此他們那邊稅務(wù)局不讓開專票,這個是對的嗎?
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2022-03-10
請教老師:一般納稅人公司,申報表的表一中有“開具稅控超值稅志用發(fā)票”和“未開具發(fā)票”,現(xiàn)公司業(yè)務(wù)中有“視同銷售的業(yè)務(wù)”需交銷項,如賣固定資產(chǎn)收入,但并不列入主營收入,如果我填寫“未開具發(fā)票”里的銷售額,就與賬面收入總額不等,如果不填寫,銷項稅就不會出現(xiàn),該怎么處理?就是賬面收入與申報增值稅收入不等
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2016-12-21
#提問#老師,這個月,我買了電腦,我們是一般納稅人公司采購開的專票,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 貸:銀行存款。那么這個月我為開銷項,就不用認(rèn)證,未認(rèn)證月末增值稅如何處理?
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2019-09-27
老師你好,請問下工廠的老板買了一臺1萬元的手機(jī),取得工廠名稱的增值稅專用發(fā)票,請問這臺手機(jī)是入固定資產(chǎn)還是直接入管理費用呢?
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2021-03-31
公司從京東買筆記本電腦開了增值稅專用發(fā)票的,可以的抵扣嗎?這個是要做到固定資產(chǎn)還是哪個科目
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2017-02-27
是一般納稅人,單位購買的固定資產(chǎn),辦公用品,修車等取得的增值稅發(fā)票都必須拿去認(rèn)證抵扣嗎? 進(jìn)項稅比銷項稅多,不需要這部份稅額來抵扣,也要去認(rèn)證嗎
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2017-08-23
請問,我們是一般納稅人,銀行賬戶購買了固定資產(chǎn),有增值稅專票,但是進(jìn)項沒有當(dāng)期抵扣,怎么做賬?后期實際抵扣怎么做賬?
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2022-01-08
甲航空公司 2010 年 12 月購入一架飛機(jī)總計花費 8000 萬元(含發(fā)動機(jī) ),發(fā) 動機(jī)當(dāng)時的購價為 500 萬元。公司未將發(fā)動機(jī)作為一項單獨的固定資產(chǎn)進(jìn)行核算。 2020年初,公司開辟新航線,航程增加。為延長飛機(jī)的空中飛行時間,公司決 定更換一部性能更為先進(jìn)的發(fā)動機(jī)。新發(fā)動機(jī)購價為 800 萬元,增值稅專用發(fā)票 注明增值稅額為 104 萬;另需支付安裝費 10 萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅 額0.9萬。假定飛機(jī)的年折舊率為4%,不考慮預(yù)計凈殘值,替換下的老發(fā)動機(jī) 變價收入 20 萬元。編制甲公司更換發(fā)動機(jī)的相關(guān)分錄。
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2022-06-15
老師 您好 我公司是汽車4S店 我們公司出售了自己的試駕車 也就是固定資產(chǎn) 怎么開票???我們的票種只有機(jī)動車發(fā)票 增值稅發(fā)票 普通電子發(fā)票 改怎么開?。?/span>
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2022-12-10
某超市是增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月,該超市取得貨物零售收入120000元;向困難群體捐贈部分外購商品,該部分商品市場零售價為5000元;向職工發(fā)放部分外購商品作為節(jié)日福利,該部分商品市場售價為3700元;銷售已使用1年的冰柜一臺取得收入1400元。該超市當(dāng)月應(yīng)納增值稅(?。┰?參考解析: 小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收增值稅。應(yīng)納增值稅=120000÷(1+3%)×3%+5000÷(1+3%)×3%+1400÷(1+3%)×2%=3667.96(元)。 老師,本題中困難群體捐贈部分外購商品不是公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的,不征收增值稅?如何區(qū)分
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2019-09-23
老師您好!我是一家銷售水泥、黃砂等建材的一般納稅人商貿(mào)企業(yè),年初老板進(jìn)了一批石子進(jìn)項票是代開的專票3%,到目前為止還有100多萬沒銷,到目前我們增值稅稅負(fù)已達(dá)5.6%,去年我們一月份成立的,去年有固定資產(chǎn)的進(jìn)項,稅負(fù)不太高,今年沒有固定資產(chǎn)進(jìn)項了,如果 12月份我將這部分石子開出,我們的稅負(fù)還會更高,請問會不會有稅務(wù)風(fēng)險?我12月份可不可以開出,直接交16%的稅
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2018-12-13