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21年9月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初余額是221萬,21年9月的利潤表本年累計(jì)凈利潤是59萬,現(xiàn)在21年9月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末余額是25萬,現(xiàn)在我要把21年9月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末余額調(diào)為280萬,那對(duì)應(yīng)資產(chǎn)那邊的我應(yīng)該怎么調(diào),使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡
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2021-10-20
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,合并報(bào)表,表間勾稽關(guān)系是四個(gè)報(bào)表之間的關(guān)系嗎?怎么檢測(cè)
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2019-04-17
科目余額表 利潤分配余額在借方了 那么我科目表上怎么填
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2021-04-03
利潤分配的余額在借方,為什么在資產(chǎn)負(fù)債表里用負(fù)數(shù)表示
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2019-01-04
分公司獨(dú)立核算,總公司需要做合并報(bào)表嗎?
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2022-06-10
所得稅報(bào)表中的利潤總額是填本年度的利潤 總額還是填資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的末分配利潤
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2019-10-15
老師,利潤表的利潤總額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,都會(huì)有什么原因呢?該怎么調(diào)?
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2020-01-10
累計(jì)尚未分配的利潤,本期發(fā)生的凈虧損怎樣和分錄,與利潤分配-未分配利潤有關(guān)系嗎?
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2018-05-12
合作社成員12月底分配賺的錢,分錄怎么做?
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2017-02-26
宏達(dá)公司2019年6月末以銀行存款680萬元及公允價(jià)值650萬元賬面價(jià)值545萬元的庫存商品作為合并對(duì)價(jià),吸收合并濱海公司。合并前宏達(dá)公司與濱海公司無任何關(guān)聯(lián)。合并日宏達(dá)公司資本公積股本溢價(jià)明細(xì)賬余額80萬元,留存收益余額 120萬元。合并日濱海公司資產(chǎn)負(fù)債表賬面價(jià)值與公允價(jià)值情況見下表(所得稅率為25%增值稅率13%)。原材料等 300 應(yīng)付賬款等 800 應(yīng)收賬款等 500 股本 700 無形資產(chǎn) 53 資本公積 50 固定資產(chǎn) 1000 未分配利潤 150 要求:編制宏達(dá)公司合并日的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-28
現(xiàn)金股利是用凈利潤發(fā)放還是未分配利潤?
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2021-03-17
老師,本年利潤哪方為盈利?利潤分配哪方為盈利?
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2020-01-10
老師,2018年做了憑證兩筆以前年度損益調(diào)整科目,但是當(dāng)時(shí)沒有做利潤分配未分配利潤分錄,導(dǎo)致著利潤表里的凈利潤額不對(duì)跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤對(duì)不上,但是已經(jīng)結(jié)賬了,憑證也訂好了,也報(bào)了2018年的最后一季度報(bào)表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)怎么辦需要怎么調(diào)?
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2019-02-10
你好,我們2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅70.64(我5月分錄是這樣做的 借:利潤分配-未分配利潤70.64 貸:銀行存款70.64),我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上的未利潤分配期末數(shù)348948.64—期初數(shù)504662.76=—155714.12,跟5月利潤表上的凈利潤本年累計(jì)數(shù)—155643.48不一樣,相差70.64,請(qǐng)問這樣報(bào)表有沒有關(guān)系
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2020-06-11
未分配利潤期末數(shù)為-107635.62,年初余額為-112546.01,本年累計(jì)凈利潤為-21779.4,以前年度損益調(diào)整26689.79,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初余額,期末余額,和利潤表的本年累計(jì)凈利潤填多少?
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2018-07-11
你好,老師我企業(yè)所得稅匯算時(shí)補(bǔ)交所得稅13.12做的會(huì)計(jì)分錄如下,借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整 ,老師我想問下 我月末需要把利潤分配未分配利潤,轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎,還是年末一起轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬上本年利潤貸方余額是60574.38。但是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末數(shù)是530374.2.年初是469812.94.差額和本年利潤貸方數(shù)差13.12,我需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤嗎?
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2019-10-10
你好,我有兩個(gè)問題。第一個(gè)問題是單位有一位員工在22年12月份發(fā)了一次年終獎(jiǎng)(22年就只在12月份發(fā)放了一次),23年1月份還可以在發(fā)放一次年終獎(jiǎng)嗎?第二個(gè)問題是申報(bào)年終獎(jiǎng)的時(shí)候是怎么申報(bào)?分開申報(bào),還是合并一起申報(bào)?
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2023-01-03
現(xiàn)在年終獎(jiǎng)跟工資,到底是怎么申報(bào),跟工資合并一起申報(bào),還是分開報(bào)?
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2019-02-24
編制合并報(bào)表調(diào)整分錄 抵消分錄的時(shí)候 用考慮內(nèi)部交易嗎
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2018-08-25
老師好,買水果看望公司受傷員工,分錄是怎么做的?需要和工資合并交稅嗎?謝謝老師。
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2020-06-29