老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

老師,2018年做了憑證兩筆以前年度損益調(diào)整科目,但是當(dāng)時沒有做利潤分配未分配利潤分錄,導(dǎo)致著利潤表里的凈利潤額不對跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤對不上,但是已經(jīng)結(jié)賬了,憑證也訂好了,也報了2018年的最后一季度報表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對怎么辦需要怎么調(diào)?
答: 你好,現(xiàn)在做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤。
老師,19年做了以前年度損益調(diào)整,發(fā)現(xiàn)本年利潤,利潤分配未分配利潤明細(xì)科目余額與資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤和利潤表上凈利數(shù)不一致,該怎么辦?
答: 你好,不會對不上啊,做了這個確實會影響勾稽關(guān)系,但是不會科目余額和報表對不上
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致了怎么辦
答: 同學(xué)您好,如果本年做了2筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體步驟如下: 計算以前年度損益調(diào)整的金額; 將該金額加到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤年初余額; 將該金額從利潤表中的未分配利潤上年金額中減去; 如果還有以前年度損益調(diào)整的金額,重復(fù)上述步驟,直到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的未分配利潤一致。


kaylee 追問
2019-02-10 22:06
kaylee 追問
2019-02-10 22:06
kaylee 追問
2019-02-10 22:07
月月老師 解答
2019-02-11 08:53
kaylee 追問
2019-02-11 10:11
月月老師 解答
2019-02-11 10:13
kaylee 追問
2019-02-11 10:40
月月老師 解答
2019-02-11 10:42
kaylee 追問
2019-02-11 10:55
月月老師 解答
2019-02-11 12:01