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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-10 21:53

你好,現(xiàn)在做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤。

kaylee 追問

2019-02-10 22:06

可是憑證已經(jīng)裝訂好了,報表也報了

kaylee 追問

2019-02-10 22:06

你是說一月份做嗎?

kaylee 追問

2019-02-10 22:07

就是還沒有報年報~

月月老師 解答

2019-02-11 08:53

你好,是的 ,以前年度損益調(diào)整期末 沒有余額,轉(zhuǎn)平就行了。

kaylee 追問

2019-02-11 10:11

那就是不用調(diào)年報了嗎?直接在一月份再做一筆分錄?

月月老師 解答

2019-02-11 10:13

你好,是的,已經(jīng)報稅,就不能調(diào)上年憑證了。

kaylee 追問

2019-02-11 10:40

那就做,利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整?這樣做貸方那個以前年度損益調(diào)整科目不是一直在掛著嗎?

月月老師 解答

2019-02-11 10:42

你好,你是指一直在18年掛著是嗎

kaylee 追問

2019-02-11 10:55

18年借方掛著,所以19年做這個是不是可以結(jié)平?那就不需要調(diào)年報了嗎?利潤表里面的凈額跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)對不上也沒有關(guān)系嗎?

月月老師 解答

2019-02-11 12:01

你好,你只有結(jié)平以后才能把數(shù)對上。

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你好,現(xiàn)在做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤。
2019-02-10 21:53:21
你好,不會對不上啊,做了這個確實會影響勾稽關(guān)系,但是不會科目余額和報表對不上
2020-05-13 15:20:10
你好,這個不需要特地調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以了 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019-06-21 11:43:35
同學(xué)您好,如果本年做了2筆以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的未分配利潤不一致,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體步驟如下: 計算以前年度損益調(diào)整的金額; 將該金額加到資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤年初余額; 將該金額從利潤表中的未分配利潤上年金額中減去; 如果還有以前年度損益調(diào)整的金額,重復(fù)上述步驟,直到資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的未分配利潤一致。
2024-01-31 15:45:29
這個可以忽略的,你也可以調(diào)整年初數(shù)據(jù),但是最好不要調(diào)整。
2024-01-31 15:47:30
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