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分配給股東利潤的分錄怎么做?
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2019-02-01
提取法定盈余公積分錄,借:利潤分配——未分配利潤 貸:盈余公積 這樣做完之后,未分配利潤余額就會減少,就不是按照10%來計提法定盈余公積了,是不是按照未分配利潤余額的9%來計提法定盈余公積的
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2019-03-08
但是資產(chǎn)負(fù)債表上期初的未分配利潤數(shù)據(jù)是不能動的,那現(xiàn)在期末的未分配利潤就不是完全等于期初未分配利潤加上本年利潤了,會有一個調(diào)整的差額是嗎?
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2017-06-14
新到一家公司,有家單位的應(yīng)付賬款與實際的存在差異,因為是很久以前的錯誤,有可能早就付了錢,但是因為之前會計的處理不當(dāng),造成現(xiàn)在賬實不符,調(diào)賬做分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:利潤分配-未分配利潤,把應(yīng)付賬款調(diào)成賬實相符,但是這樣做了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配期末-期初不等于利潤表的凈利潤累計了,這個怎么辦呀,老師
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2018-10-18
老師···我做實操的后面時有個疑問···提取法定盈余公積為什么比結(jié)轉(zhuǎn)提取法定盈余公積到未分配利潤先做這一步? 可是利潤分配都是在未分配利潤的科目里··為什么是先提取呢? 老師··還有上面計提所得稅的疑問
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2016-11-23
借;利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅有余額怎么處理
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2019-10-28
請問公司做股權(quán)變更,現(xiàn)把未分配利潤沖待攤費用,這樣有風(fēng)險嗎?借:利潤分配-未分配利潤,貸:其他應(yīng)收款-待攤費用
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2022-05-27
老師好,想請問一下。公司審計報告的利潤表里體現(xiàn)了利潤分配,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的年末數(shù)是進(jìn)行利潤分配后的金額?,F(xiàn)在因為投標(biāo)的需要,不想在報表內(nèi)體現(xiàn)利潤分配的內(nèi)容,也就是說利潤表只體現(xiàn)本年的凈利潤,可是這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,這里需要怎么處理?
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2020-03-15
公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上利潤分配未分配利潤那里有28萬,怎么把這個數(shù)銷掉
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2018-11-12
我自查補稅就把稅款和滯納金做進(jìn)了利潤分配,是不是還漏了什么呢?總感覺不對,自查已經(jīng)把2016變成盈利,但資產(chǎn)負(fù)債表里并沒調(diào)整不是嗎?未分配利潤的年初數(shù)還是一直負(fù)數(shù),也直接影響期末數(shù),應(yīng)該怎么理解呢?帳不調(diào)那資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)要調(diào)整嗎?對以后年度都不影響嗎?
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2017-10-22
利潤分配轉(zhuǎn)出到未分配利潤 資產(chǎn)負(fù)債表不平 如何知道原因
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2025-01-15
3月份報表是前任會計做的,我在檢查的時候發(fā)現(xiàn)1月2月都是沒有問題的,但是3月就有問題,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年末數(shù)-年初數(shù)同利潤表中的凈利潤相差400萬 我看了一下,1月份做了一筆支付股東股利的分錄 借:應(yīng)付股利 400萬 貸:現(xiàn)金400萬 然后3月份更正了這筆分錄,先做一筆紅字重回1月份的分錄,接著做了一筆 借:利潤分配--未分配利潤 貸:現(xiàn)金 然后3月報表就出現(xiàn)了這個問題,資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)的利潤同利潤表中的凈利潤相差400萬 前任會計在3月修改,只不過省略了一些步驟,但是應(yīng)該也是沒有問題的?可是為什么導(dǎo)致3月報表不準(zhǔn)確? 請老師幫我分析一下,謝謝!
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2018-06-01
為啥一級科目“利潤分配”在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有?,只有未分配利潤?
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2021-10-04
科目余額表上的利潤分配-未分配利潤在什么情況下才有變化?好像每個月都沒有變化的?
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2019-08-30
請問用了圖片中的方式,是不是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的年報也要修改成正確的數(shù)據(jù),不能按原來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填寫?資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金減掉5000,利潤分配——未分配利潤減掉5000,利潤表管理費用增加5000,是這么改吧?
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2021-04-17
那這個會影響資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的哪項內(nèi)容呢,比如資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配-未分配利潤等謝謝,我現(xiàn)在這兩個表有些數(shù)據(jù)對不上
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2024-02-27
老師,我金蝶軟件建賬,是4月開始建賬,3月科目余額表本年利潤和利潤分配-未分配利潤兩個科目期末余額都借方,要怎么填表,請老師指教建賬,謝謝
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2021-05-28
老師:去年借:管理費用-暫估 5W 貸:其它他應(yīng)付 5W,今年實際收到少500。這樣做分錄對嗎? 借:其他應(yīng)付款 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000 借:利潤分配-未分配利潤 45000 貸:其他應(yīng)付款 45000 然后,這500怎么做?
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2024-02-26
合并利潤表連續(xù)編制第二年 ①借:未分配利潤——年初 3 000 000 貸:營業(yè)外支出 3 000 000 ②借:營業(yè)外支出 2 600 000(已提折舊) 貸:未分配利潤——年初 2 600 000 ③借:營業(yè)外支出 200 000(當(dāng)期折舊) 貸:管理費用 200 000 請問老師,未分配利潤要不要寫成利潤分配-未分配利潤
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2022-07-22
裝飾公司收入與成本配比表怎么核算
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2020-03-23
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