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有兩單報(bào)關(guān)單改境內(nèi)貨源地,改單費(fèi)共計(jì)1000元。開發(fā)票開改單費(fèi)好還是加下單運(yùn)費(fèi)合適?16年還有4單沒有申報(bào)出口退稅
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2017-01-25
老師,有個(gè)問題,請教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤太高了,就把當(dāng)時(shí)未申請退稅的稅金做成了成本,等申請出口退稅的時(shí)候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
老師 ,想請問一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14
今天發(fā)的這個(gè)文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計(jì)算免抵退稅時(shí),適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計(jì)算。
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2019-03-22
老師好,請教個(gè)問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉??? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
發(fā)票綜合平臺中,退稅勾選是已經(jīng)出口商品對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再申請退稅么?退稅不是在電子稅務(wù)局里面么?
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2021-08-18
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒做免抵退申報(bào),國稅打電話說要做免稅申報(bào),請問如何做免稅申報(bào)呀?
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2017-11-23
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說看到的是亂碼? 這個(gè)問題是從1/12號開始出現(xiàn) 因?yàn)閷W(xué)堂1/10系統(tǒng)出問題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說都是亂碼... 請協(xié)助解決
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2020-01-14
老師,我們家三月份出口了一批貨,這個(gè)月客戶退貨了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)申請了退稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳上的退稅應(yīng)該怎么做賬?
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2023-08-18
我是第一次搞出口,我們公司有:對外貿(mào)易經(jīng)營備案 電子口岸的卡,出口申報(bào)前需要哪些資料收齊,才可以申報(bào)?采購部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ,有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在我是財(cái)務(wù),我要怎么退稅,什么時(shí)候 可以退?我是深圳企業(yè),出口發(fā)票要開增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票? 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí),可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵出口,促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí),首先免稅;然后計(jì)算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或查閱最新的國家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個(gè),非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項(xiàng)怎么計(jì)算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項(xiàng)?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進(jìn)項(xiàng)直接可以申請退稅
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2017-02-21
出口退稅整個(gè)申報(bào)過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無此出口貨物報(bào)關(guān)單號。我報(bào)關(guān)單電子口岸能查到,也報(bào)送到稅務(wù)局成功,申報(bào)時(shí)填的報(bào)關(guān)單是18位單號+0+項(xiàng)號,不知道哪里出問題了
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2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報(bào)到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒辦法更正申報(bào),那這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-06-03
請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預(yù)申報(bào)外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗(yàn)簽失敗不能繼續(xù)申報(bào)”,我的電腦上個(gè)月末故障,系統(tǒng)重裝,會不會有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報(bào)時(shí)也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作?,F(xiàn)在影響報(bào)稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認(rèn)收入么,是不是申請退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單是三月初的,那我申報(bào)出口退稅是不是4月報(bào)3月稅的時(shí)候才能申報(bào) ?
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2020-03-28