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老師,出口技術服務需要再電子稅務局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
出口退稅稅局審核時出口價格和購進時價格大概浮動多少存在風險稅局不易給退稅
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2018-09-08
出口退稅時,取得的進貨增值稅發(fā)票晚于報關單上的出口日期,這樣還可以退稅嗎?謝謝!
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2017-02-21
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒做免抵退申報,國稅打電話說要做免稅申報,請問如何做免稅申報呀?
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2017-11-23
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 3.應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時同一個嘛?
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2024-05-22
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項怎么計算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進項直接可以申請退稅
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2017-02-21
出口退稅整個申報過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時候顯示海關數(shù)據(jù)無此出口貨物報關單號。我報關單電子口岸能查到,也報送到稅務局成功,申報時填的報關單是18位單號+0+項號,不知道哪里出問題了
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2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務的,所以沒辦法更正申報,那這種情況應該怎么辦
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2019-06-03
請問我在國稅網(wǎng)通過擎天軟件預申報外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗簽失敗不能繼續(xù)申報”,我的電腦上個月末故障,系統(tǒng)重裝,會不會有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報時也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作。現(xiàn)在影響報稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當月出口的產(chǎn)品,關單信息不全,能確認收入么,是不是申請退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進項票,報關單是三月初的,那我申報出口退稅是不是4月報3月稅的時候才能申報 ?
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2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營地址變更,稅務說變更完稅務后也要變更海關代碼,那新代碼和老代碼申請了雙號并行后三個月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務機關把老業(yè)務一起申報退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
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2021-10-11
老師 ,想請問一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14
發(fā)票綜合平臺中,退稅勾選是已經(jīng)出口商品對應的進項發(fā)票再申請退稅么?退稅不是在電子稅務局里面么?
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2021-08-18
今天發(fā)的這個文章里面這是什么意思呀?關于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務、發(fā)生前款所涉跨境應稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計算免抵退稅時,適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計算。
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2019-03-22
我是第一次搞出口,我們公司有:對外貿(mào)易經(jīng)營備案 電子口岸的卡,出口申報前需要哪些資料收齊,才可以申報?采購部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ,有報關單,現(xiàn)在我是財務,我要怎么退稅,什么時候 可以退?我是深圳企業(yè),出口發(fā)票要開增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票? 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時,可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵出口,促進國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時,首先免稅;然后計算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價格與征稅率之差計算應退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務顧問或查閱最新的國家稅務總局公告以獲得準確信息。希望這個解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個,非自產(chǎn)是這個
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2025-01-14
問下出口退稅的運輸發(fā)票沒有,因為付的是現(xiàn)金,申報資料里需要寫什么證明嗎?
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2016-05-31
出口退稅的普通發(fā)票本來稅率是0關我開的時候開為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關鍵是公司并沒有進項,如果正常申報,這個開13的稅的稅額是不是全部會直接從公戶劃走,還有什么辦法補救嗎
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2019-08-02