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根據(jù)免抵退稅申報(bào)表和銀行存款明細(xì)賬,無(wú)法一一對(duì)應(yīng)出口金額和收匯金額, 請(qǐng)問(wèn)該如何填寫(xiě)出口貨款收匯明細(xì)表?
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2020-07-28
我們公司是貿(mào)易出口企業(yè),只出口不做內(nèi)銷(xiāo),不開(kāi)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師用不用購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)?進(jìn)向發(fā)票申報(bào)退稅用不用認(rèn)證?
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2016-12-12
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
我想問(wèn)一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷(xiāo)售額退10%的稅,但每月增值稅申報(bào)也要交幾萬(wàn)塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達(dá)通全部代辦,每月怎么申報(bào)增值稅?
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2019-08-11
河北的生產(chǎn)企業(yè)有了一筆出口業(yè)務(wù)了,12月給外國(guó)客戶開(kāi)具的普票,下個(gè)月2月征期在生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)可以嗎?這個(gè)月報(bào)了增值稅和所得稅
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2019-01-18
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫(kù)的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
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2018-07-15
老師問(wèn)一下,出口退稅企業(yè)發(fā)票認(rèn)證選擇抵扣勾選,這個(gè)影響出口退稅嗎?我該怎么操作
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2019-08-20
代理出口的企業(yè)如何退稅?比如A企業(yè)幫B企業(yè)代理出口報(bào)關(guān),稅是直接退到B企業(yè)嗎
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2019-05-29
為什麼我在直播課中所發(fā)言的,老師都說(shuō)看到的是亂碼? 這個(gè)問(wèn)題是從1/12號(hào)開(kāi)始出現(xiàn) 因?yàn)閷W(xué)堂1/10系統(tǒng)出問(wèn)題,全部課程暫停後,我在直播課程的發(fā)言老師就說(shuō)都是亂碼... 請(qǐng)協(xié)助解決
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2020-01-14
老師,我們家三月份出口了一批貨,這個(gè)月客戶退貨了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳上的退稅應(yīng)該怎么做賬?
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2023-08-18
老師你好,過(guò)來(lái)客戶發(fā)過(guò)來(lái)一批配件,讓我們放在成品的盒子里再出口,外貿(mào)企業(yè),出口申報(bào)的時(shí)候成品跟配件分開(kāi)申報(bào)明細(xì),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款通知書(shū)的配件可以申請(qǐng)退稅嗎
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2024-06-26
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷(xiāo)售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額15萬(wàn)怎么去掉?。? 雖然差額好像不要緊,當(dāng)后面我知道了當(dāng)期申報(bào)就沒(méi)事。 但是現(xiàn)在數(shù)額一直在那里,要怎么處理呢?怎么能消除呢?
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2019-06-23
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷(xiāo) 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷(xiāo)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒(méi)做免抵退申報(bào),國(guó)稅打電話說(shuō)要做免稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)如何做免稅申報(bào)呀?
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2017-11-23
外貿(mào)公司在電子稅務(wù)局上,便捷退稅其他業(yè)務(wù)有個(gè)提示:出口報(bào)關(guān)單未申報(bào)數(shù)據(jù),但是這筆退稅已經(jīng)申報(bào)并收到退稅款了,有問(wèn)題的嗎
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2020-05-09
生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報(bào)的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個(gè)月的附加稅該怎么去申報(bào)呢
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2020-05-14
發(fā)票綜合平臺(tái)中,退稅勾選是已經(jīng)出口商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再申請(qǐng)退稅么?退稅不是在電子稅務(wù)局里面么?
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2021-08-18
今天發(fā)的這個(gè)文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計(jì)算免抵退稅時(shí),適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計(jì)算。
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2019-03-22
老師 ,想請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒(méi)退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14