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老師,我們家三月份出口了一批貨,這個(gè)月客戶退貨了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)申請(qǐng)了退稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳上的退稅應(yīng)該怎么做賬?
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2023-08-18
問(wèn)下出口退稅的運(yùn)輸發(fā)票沒(méi)有,因?yàn)楦兜氖乾F(xiàn)金,申報(bào)資料里需要寫(xiě)什么證明嗎?
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2016-05-31
出口退稅的普通發(fā)票本來(lái)稅率是0關(guān)我開(kāi)的時(shí)候開(kāi)為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關(guān)鍵是公司并沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),如果正常申報(bào),這個(gè)開(kāi)13的稅的稅額是不是全部會(huì)直接從公戶劃走,還有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2019-08-02
#提問(wèn)#咨詢下,出口退稅時(shí)18年12月的報(bào)關(guān)單,就這個(gè)月進(jìn)行退稅申報(bào)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題,購(gòu)進(jìn)發(fā)票 名品:瓷磚,報(bào)關(guān)單寫(xiě)的是地磚,這次申報(bào)遇到稅務(wù)局人為挑選出來(lái),因?yàn)闀r(shí)間久了,并且不是一票對(duì)一單的情況,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,并且我們18年申報(bào)退稅時(shí)不止一單是這個(gè)情況,都已經(jīng)退稅下來(lái)了,就這一個(gè)單子,我應(yīng)該怎么處理,報(bào)關(guān)單是沒(méi)辦法改了,發(fā)票也不好改,因?yàn)槎愘M(fèi)都不同了。
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2019-06-09
老師您好,我們公司收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,里面有一項(xiàng)產(chǎn)品是做出口退稅的,其他的產(chǎn)品是內(nèi)銷(xiāo)的,現(xiàn)在出口的已經(jīng)申報(bào)退稅了,后面內(nèi)銷(xiāo)的要怎樣才能抵扣呢
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2020-04-24
老師,我想問(wèn)下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅發(fā)生業(yè)務(wù)后,增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2015-03-18
有兩單報(bào)關(guān)單改境內(nèi)貨源地,改單費(fèi)共計(jì)1000元。開(kāi)發(fā)票開(kāi)改單費(fèi)好還是加下單運(yùn)費(fèi)合適?16年還有4單沒(méi)有申報(bào)出口退稅
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2017-01-25
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請(qǐng)退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開(kāi)出稅票嗎
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2021-04-13
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷(xiāo) 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷(xiāo)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
生產(chǎn)型企業(yè)做出口免抵退稅時(shí),必須要有出口的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎
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2021-06-30
外貿(mào)企業(yè),出口收入應(yīng)是免稅銷(xiāo)售額,還是免、抵、退出口銷(xiāo)售額
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2018-04-17
老師,有個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤(rùn)太高了,就把當(dāng)時(shí)未申請(qǐng)退稅的稅金做成了成本,等申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說(shuō)可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開(kāi)具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
今天發(fā)的這個(gè)文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計(jì)算免抵退稅時(shí),適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計(jì)算。
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2019-03-22
老師 ,想請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒(méi)退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14
如果這個(gè)月做單證收齊申報(bào),國(guó)稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個(gè)月再做嗎?
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2014-09-30
老師你好,我這個(gè)月一筆出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選錯(cuò)了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報(bào),審核通過(guò)后,退回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)辦法在勾選重新申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事呢?
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2022-10-19
請(qǐng)教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報(bào)退呢?
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2020-07-30
3月出口的收入是500萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),那可以申請(qǐng)的出口退稅額是500*0.13萬(wàn)元嗎?(3月的增值稅留抵稅額足夠多,大于500*0.13萬(wàn)元)。
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2022-04-20