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老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
出口退稅稅局審核時(shí)出口價(jià)格和購進(jìn)時(shí)價(jià)格大概浮動(dòng)多少存在風(fēng)險(xiǎn)稅局不易給退稅
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2018-09-08
出口退稅時(shí),取得的進(jìn)貨增值稅發(fā)票晚于報(bào)關(guān)單上的出口日期,這樣還可以退稅嗎?謝謝!
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2017-02-21
2016.12.28出口一批貨物70.62美元,一直沒做免抵退申報(bào),國(guó)稅打電話說要做免稅申報(bào),請(qǐng)問如何做免稅申報(bào)呀?
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2017-11-23
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時(shí)同一個(gè)嘛?
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2024-05-22
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項(xiàng)怎么計(jì)算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項(xiàng)?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進(jìn)項(xiàng)直接可以申請(qǐng)退稅
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2017-02-21
出口退稅整個(gè)申報(bào)過程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無此出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)。我報(bào)關(guān)單電子口岸能查到,也報(bào)送到稅務(wù)局成功,申報(bào)時(shí)填的報(bào)關(guān)單是18位單號(hào)+0+項(xiàng)號(hào),不知道哪里出問題了
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2021-07-01
你好,我想問一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒有報(bào)到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒辦法更正申報(bào),那這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-06-03
請(qǐng)問我在國(guó)稅網(wǎng)通過擎天軟件預(yù)申報(bào)外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗(yàn)簽失敗不能繼續(xù)申報(bào)”,我的電腦上個(gè)月末故障,系統(tǒng)重裝,會(huì)不會(huì)有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報(bào)時(shí)也是連金稅盤的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒做不知道怎么操作。現(xiàn)在影響報(bào)稅和購票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認(rèn)收入么,是不是申請(qǐng)退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單是三月初的,那我申報(bào)出口退稅是不是4月報(bào)3月稅的時(shí)候才能申報(bào) ?
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2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營(yíng)地址變更,稅務(wù)說變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請(qǐng)了雙號(hào)并行后三個(gè)月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報(bào)退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷?
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2021-10-11
發(fā)票綜合平臺(tái)中,退稅勾選是已經(jīng)出口商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再申請(qǐng)退稅么?退稅不是在電子稅務(wù)局里面么?
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2021-08-18
老師 ,想請(qǐng)問一下現(xiàn)在做去年出口剩余沒退稅的部分,想做免稅的。但是現(xiàn)在免稅是怎么做的?要去擎天退稅系統(tǒng)做嗎?
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2022-04-14
今天發(fā)的這個(gè)文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計(jì)算免抵退稅時(shí),適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計(jì)算。
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2019-03-22
我是第一次搞出口,我們公司有:對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)備案 電子口岸的卡,出口申報(bào)前需要哪些資料收齊,才可以申報(bào)?采購部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ,有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在我是財(cái)務(wù),我要怎么退稅,什么時(shí)候 可以退?我是深圳企業(yè),出口發(fā)票要開增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票? 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對(duì)。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí),可以申請(qǐng)出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵(lì)出口,促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對(duì)于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí),首先免稅;然后計(jì)算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請(qǐng)退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會(huì)有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或查閱最新的國(guó)家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對(duì)你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個(gè),非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
問下出口退稅的運(yùn)輸發(fā)票沒有,因?yàn)楦兜氖乾F(xiàn)金,申報(bào)資料里需要寫什么證明嗎?
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2016-05-31
出口退稅的普通發(fā)票本來稅率是0關(guān)我開的時(shí)候開為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關(guān)鍵是公司并沒有進(jìn)項(xiàng),如果正常申報(bào),這個(gè)開13的稅的稅額是不是全部會(huì)直接從公戶劃走,還有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2019-08-02