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老師我想問一下,就是我這個外貿(mào)單位外貿(mào)的企業(yè),他收到了一筆外,就是外國給他匯來的款,然后他是不是需要做一個那個外給外匯管理局申報一個數(shù)據(jù)啊,這個有什么要求嗎?另外我說的這個企業(yè),它是出口化肥的,它這個出口化肥這一塊兒,嗯,這個稅率是多少呀,能不能抵扣進(jìn)項,嗯那個叫走那個免抵退走退稅呀。
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2022-06-10
老師,請問,辭退的員工,她之前月份欠公司保險個人部分的錢沒給,公司不要了,這個分錄如何走賬?是走營業(yè)外支出么?還是管理費(fèi)用里的辭退福利?
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2022-06-30
老師,外貿(mào)企業(yè)有一筆小單是通過阿里信保出口的,但是錢是提到我們法人名下,我們要做收入嗎?
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2020-08-21
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅在做增值稅申報時,主表第一欄<按適用稅率征稅銷售額>,包不包含出口銷售額?
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2019-09-07
是先做日常申報增值稅還是先做生產(chǎn)企業(yè)出口退稅
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2016-08-11
老師 這個月沒有申報出口免抵退 那個認(rèn)證的進(jìn)項需要做未申報抵扣嗎?
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2021-07-14
出口發(fā)生部分退運(yùn),開具紅字發(fā)票可以部分開具嗎
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2019-12-30
出口企業(yè)報關(guān)單申報為CIF,我們開出口發(fā)票申報免稅銷售額是按照報關(guān)單上面的金額嗎?
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2022-09-07
出口退稅流程
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2017-03-29
出口退稅政策
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2017-06-17
出口退稅申報在什么情況下當(dāng)月要申報退稅,不是每月都操作出口退稅吧
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2018-07-25
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,如果要申請退稅的話,是當(dāng)單證信息收齊了之后就可以馬上進(jìn)行正式申報退稅嗎?生產(chǎn)企業(yè)就是次月15號之前去申報退稅嗎?
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2017-05-27
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計敦該企業(yè)說收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
借其他應(yīng)收款-出口退稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 出口退稅, 收到退稅做借銀行 貸其他應(yīng)收款-出口退稅,金額是不是填收到退稅款那一筆金額
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2020-03-14
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票是沖減之前進(jìn)項票部分金額的,那筆出口銷售業(yè)務(wù)已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時如何處理
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2023-04-13
我司營業(yè)執(zhí)照上沒有進(jìn)出口三個字,而客戶的營業(yè)執(zhí)照上有進(jìn)出口三個字,請問這種情況下我司能給客戶開增值稅發(fā)票嗎?
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2017-12-26
收到出口貨物免抵退稅審批通知書, 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01
出口退稅企業(yè)設(shè)置了暫不抵扣的進(jìn)項稅還是出現(xiàn)留抵稅額
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2019-05-18
生產(chǎn)型企業(yè)出口外購商品的話是不是只能申請免稅?
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2018-07-23
生產(chǎn)型企業(yè),征稅率17,退稅率5,增值稅申報表的進(jìn)項轉(zhuǎn)出額是按當(dāng)月外銷開票金額的征退稅差額填還是按出口退稅系統(tǒng)申報的出口銷售額的征退稅差額填
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2017-12-22