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其他綜合收益會(huì)影響檔期損益嗎
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2020-08-12
什么叫做其他綜合收益,其他權(quán)益變動(dòng)
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2020-06-03
現(xiàn)在增值稅率下調(diào)一個(gè)點(diǎn),客戶將原價(jià)除以原稅率后乘以新稅率,變成新的單價(jià) 這樣是否合理?比如 原含稅117 算變后價(jià)就是117/1.17*1.16=116,是否合理?
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2018-05-17
老師好,自建固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料,原材料增值稅不計(jì)入固定資產(chǎn)成本,這其中的原理是什么?是因?yàn)榱鬓D(zhuǎn)沒(méi)有到最終環(huán)節(jié)嗎?怎樣理解加深記憶?
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2021-11-22
某車(chē)間月初原值為1200萬(wàn)元。本月增加的機(jī)器設(shè)備原值為120萬(wàn)元。本月減少的原值為150萬(wàn)元。月折舊率為0.2%。則本月的折舊額為2.4萬(wàn)元正確嗎?
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2019-12-25
告訴上個(gè)月初固定資產(chǎn)原值 年折舊率 上月計(jì)提折舊額 上月增加固定資產(chǎn)的原值 上月減少固定資產(chǎn)的原值 本月應(yīng)計(jì)提折舊額是多少
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2021-11-13
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗原因 810041004窗式比對(duì)失敗抄報(bào)匯總比對(duì)通過(guò)未執(zhí)行清卡
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2018-05-04
就是請(qǐng)問(wèn)一下在實(shí)操里如果存貨盤(pán)虧的話是因?yàn)檫^(guò)失方的原因,那增值稅是否需要轉(zhuǎn)出呢?
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2020-05-01
2021年12月份征期,增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:F50006核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-01-01
2019年09月份征期增值稅專(zhuān)普票抄報(bào)失敗,原因:該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者已成功抄報(bào)清卡 為什么會(huì)這樣顯示,我這個(gè)月還沒(méi)有抄報(bào)的,打開(kāi)開(kāi)票軟件一直沒(méi)有自動(dòng)上傳匯總,手動(dòng)也不行,老是顯示這句話 開(kāi)票軟件是更新最新版了的 請(qǐng)哪位大神能夠幫幫我
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2019-10-07
現(xiàn)在做差額征收?qǐng)?bào)增值稅后面的稅金帶不出來(lái)不知道什么原因
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2018-09-12
新入一家公司,增值稅期末未繳稅額是負(fù)數(shù),而且好幾個(gè)月了,造成這樣的原因有哪些呢?
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2018-06-27
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2022年03月份征期)增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因: F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) I
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2022-04-01
請(qǐng)問(wèn)增值稅電子普通發(fā)票可以用掃描件作為原始憑證嗎?
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2023-05-10
老師,酒店行業(yè)剛開(kāi)業(yè)沒(méi)有多少收入但是又有原料還有物料之類(lèi)的 所以剛開(kāi)始的一兩年不用交增值稅是不是正常的
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2020-01-03
自動(dòng)報(bào)送匯總失敗原因本次匯總上傳情況如下:(2022年九月份征期)增值稅專(zhuān)普票匯總上傳失敗原因:已有非征期匯總資料未報(bào)送,不支持匯總上傳
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2022-10-24
2019年09月份征期增值稅專(zhuān)普票抄報(bào)失敗,原因:該版本非征期不支持上報(bào)匯總或者本征期稅已成功抄報(bào)清卡!
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2019-09-27
某生產(chǎn)車(chē)間報(bào)廢車(chē)床一臺(tái),原值2000000元,已提折舊1800000元,發(fā)生清理費(fèi)用5000元,殘值收入8000元,繳納增值稅1360元,均已銀行存款收支。請(qǐng)分別做轉(zhuǎn)入清理、發(fā)生費(fèi)用、殘值收入、繳納稅金及結(jié)轉(zhuǎn)凈損益的分錄
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2022-04-08
某生產(chǎn)車(chē)間報(bào)廢車(chē)床一臺(tái),原值2000000元,已提折舊1800000元,發(fā)生清理費(fèi)用5000元,殘值收入8000元,繳納增值稅1360元,均已銀行存款收支。請(qǐng)分別做轉(zhuǎn)入清理、發(fā)生費(fèi)用、殘值收入、繳納稅金及結(jié)轉(zhuǎn)凈損益的分錄
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2022-04-08
因?yàn)榱舸媸找娈a(chǎn)生的遞延所得稅。為什么處置的時(shí)候影響所得稅費(fèi)用呢,最早的時(shí)候不是借方留存收益,貸方遞延所得稅負(fù)債,在出售的時(shí)候,寫(xiě)成借遞延所得稅負(fù)債,貸方為啥不沖原來(lái)的留存收益科目,而是沖所得稅費(fèi)用呢?
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2019-07-14