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社保 工資統(tǒng)一在一個公司繳納,年底調賬把部分工資調整到其他公司,借:其他應收款 貸:管理費 工商年報時,參保人數(shù)統(tǒng)一填在一家公司,還是分別填在幾家
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2021-02-23
老師 我們公司之前都是個人還車貸款 4月用基本戶還車子貸款 分錄是不是就是借其他應收款 貸 銀存
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2020-06-02
老師,你好。關于現(xiàn)金借支采購問題 單位采購員借支現(xiàn)金,取得的賬單有些是沒有票滴,有些有票。那么在現(xiàn)金沖賬時要怎么做賬才能平其他應收款-借支? 另外一個特殊情況就是,那些有票的可能是6個月或者12個月一起結算才能取得的票。
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2019-09-05
老師,有個問題請教一下,我剛接手一家公司的賬,之前的會計在其他應收款-員工社保上掛了一坨金額、工資也掛了一坨,因為去年11、12的工資已經(jīng)是零申報了,我現(xiàn)在要怎么把賬沖平?
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2020-04-13
上一年度的備用金收回來了,我記憑證做的是其他應收款,她怎么會是負數(shù)呢?
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2023-08-22
A持有公司的備用金,期間A從備用金里面借支5千,是不是不用做這次分錄的,因為借:其他應收款—A 貸:其他應收款—A 是不是這樣的呢?實際只要A把應該給回公司的備用金轉回去就可以了么?
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2020-08-02
計提的時候可以這樣做分錄嗎?雖然沖平了,但是這種做法是其他應收款在貸方,等到支付的時候再沖,這樣不合理對嗎
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2018-08-23
老師您好繳納社保是借方其他應收款個人 436.81元,發(fā)工資時 貸方其他應收款記了352.29元,差額應該記哪個科目呢 下月扣除
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2022-04-06
為什么押金和保證金走其他應收款,不走費用
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2017-03-21
老師 我是小規(guī)模 榮奕康公司我再16-18年從遼寧公司購入藥品 因為當時沒把這遼寧公司開出的發(fā)票做成本票 貨私下買個個人 都沒做賬 現(xiàn)在遼寧公司要平賬讓給他公對公打款完了 他私打款我們老板賬戶 這樣可以嗎 借 其他應收款遼寧公司 9萬 貸 銀行9萬 對方再私給我們老板個人銀行打款 借其他應收款老板私戶9萬 貸其他應收款遼寧公司9萬 我這委托收付款是不寫的有問題啊 我分不清誰誰 沒人回答嗎
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2020-07-15
我做外賬的時候,在做支付工資憑證的時候將其他應收款-代墊社保費金額寫錯了,然后新安鎮(zhèn)已經(jīng)跨年了要怎么修改呢
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2018-02-07
我們是醫(yī)藥公司, 現(xiàn)在有個代理商A掛靠在我公司, A 付了一筆現(xiàn)金給我公司 用于我們去支付B公司貨款 , 那這筆現(xiàn)金我 直接做成 其他應收款?
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2016-05-24
老師,您好,我新入職一家公司,問題大概情況是這樣的:我們去年買了一家公司,當時對方是兩個自然人股東,其中一個股東持股95%,另一個股東持股5%,我們準備把這100%的股權重新分配給4個新的股東,現(xiàn)在已經(jīng)分配一部分了(原持股95%的股東現(xiàn)持股40%,其他4個新股東各持股15%),后期再分配剩余的40%,當時是以平價轉讓的(應該是為了不想交稅吧),但是私下協(xié)商是要給對方35萬作為對價,現(xiàn)已支付15萬,剩下的20萬在40%股權全部轉讓時再付,這35萬是從公戶轉出去的,一直掛在其他應收款,我應該怎么處理這35萬呢?還沒付的20萬有更好的解決辦法嗎?
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2020-03-30
1、其他應收款中,借方金額:8000元 貸方金額:6000元,在資產負債表中,分別在哪個科目體現(xiàn)和計算?2、發(fā)現(xiàn)第1-2季 度資產負債表的“其他應收款”是科目其他應收款借貸方的合計,要直接改報表嗎?
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2020-10-20
2019年股權轉讓后,帳面上,借 其他應收款 前股東 40萬,貸應付款20萬,一直掛在帳上,要怎么調平?不用交稅,能否用現(xiàn)金支付?
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2020-05-07
其他應收款-股東借款,計入利潤表哪里
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2019-10-10
老師,其他應收款如果收不回來是否確認為營業(yè)外支出?如果是從發(fā)生到確認為多長時間?
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2021-02-22
2023.12代收個人醫(yī)社保費用的其他應收款 1月未扣醫(yī)社保的時候,這個科目 余額是在負數(shù)嗎
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2024-01-09
老師,請問,我們這有個員工a很特殊,公司是不包住宿的,但公司給a租了房子,每月的房租、水電公司幫a交,a不用掏錢。但公司給a付的房租水電,a產生的所有費用都記在b的頭上。到時老板是要跟b對數(shù),把這些錢收回來的,請問,我在做賬的時候,a的一切花銷(房租、水電、車票、公積金、社保)我做賬的時候怎么做呀?要不要入費用?還是,只做“借:其他應收款-b;貸:銀存/現(xiàn)金”就好了?
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2018-11-22
情況是這樣的。 我們公司在今年一月份收購了一家公司。這家公司辦公地點是佛山,我們是廣州。2月份接手后,會計賬上還有一筆其他應收款。是押金退回。到了3月份,這筆款退回來我們公司了,但由于這筆款實力不是我們的,然后我們又從公司賬往來款到原來跟我們交接的那家公司的另外一個公司。那么這筆分錄應該怎么寫呢。
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2019-06-10