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增值稅應納稅額的計算是不是以稅率和征收率和增值稅征稅范圍為依據(jù)
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2020-12-17
企業(yè)營業(yè)利潤率增長速度小于成本費用利潤率的增長速度,是說明了什么?
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2022-03-31
小規(guī)模納稅人開具增值稅專票不含稅金額合計108356.31元,應如何申報增值稅?
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2021-01-04
當期開具增值稅普通發(fā)票含有下一年度的銷售額,增值稅主表應如何填
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2022-01-03
老師增值稅稅負率,企業(yè)所得稅稅負率,貢獻率都是怎么計算的
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2021-10-10
某公司為增值稅一般納稅人。2019年7月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為9.6萬元。湯雞銷售貨物取得不含稅銷售額50萬元,八月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3.2萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額。80萬元,已知增值稅稅率為13%,取得的增值稅專用發(fā)票以通過稅務機關認證,該企業(yè)八月份應繳納的增值稅為?
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2020-06-13
(二)某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發(fā)生下列業(yè)務: (1)購入免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,金額20000元,扣除率9%,款項未付。 (2)進口汽車作為固定資產(chǎn)使用,到岸價100000元,關稅稅率20%,消費稅率10%,增值稅率13%。所有款項均已支付。 (3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒收。 (4)公司將外購的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進項稅率為13%。 (5)公司將B產(chǎn)品一批用于投資,按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算,不含稅價款為80000元,該批產(chǎn)品的成本為60000元,增值稅率為13%。 (6)公司將自產(chǎn)產(chǎn)品一批贈送給有關單位;該產(chǎn)品按市價計算,不含稅價格為100000元,增值稅率為13%,該批產(chǎn)品成本為80000元。 要求:編寫上述業(yè)務的會計分錄。(18分)
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2023-11-11
12月5日,向天宏電子器材廠購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票,其中,購入鋼坯3000千克,每千克不含稅價99.5元;鋼板2000千克,每千克不含稅價59.5元,鋼坯、鋼板適用的增值稅稅率均為13%,稅額54-275元。材料于當日委托天達物流公司運輸,取得增值稅專用發(fā)票,上列運費2.500元,增值稅稅225元。全部款項均以銀行存款于當日支付。
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2023-12-24
請問老師,8月份張出一張90000元(含稅)增值稅專票,因接收方不是一般納稅人,9月份收回并做專票紅沖,同時開據(jù)一張增值稅普票稅率相同。在本月申報時出現(xiàn)問題求解: 1.增值稅普通發(fā)票匯總表里實際銷項稅額里有包含這部份稅 2.增值稅專用發(fā)票匯總表里實際銷項稅額里剔除了這部份稅 如何進行賬務處理及納稅申報?
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2016-10-19
比如我是勞務公司,承接建筑公司5萬㎡,不含稅價370元/㎡,含稅價400元/㎡。我接了含稅價,總價2000萬,比不含稅多了150萬。甲方要求提供70%1400萬10點的增值稅票,30%600萬的3點增值稅票。問題一我怎么開這個票給甲方,成本多少?問題二勞務公司要交哪些稅,成本多少?問題三我如何判斷這150萬含稅價是否足夠含稅的成本?
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2019-03-08
某公司上月增值稅無留底,本月采購材料1000萬(不含稅),貨已到款已清,材料計價為實際價。內銷500萬(不含稅),款未收。出口折合人民幣400萬(FOB)款未到,單證已全,退稅已經(jīng)入帳。退稅率17%。為一般納稅人。分錄怎么做   
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2019-04-11
老師,像超市這種預售卡,開票給單位的時候稅率是沒有的,比如1000超市卡,直接就是含稅開1000的,那賬上在這個時候是不確認收入的,可發(fā)票開了1000,增值稅申報的時候那里的收入確包含了這1000,那應該怎么做呢?
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2021-11-07
老師,問下,假如我們是一般納稅人,我進價是不含稅是100元,開具了3%專票給我們。然后我們賣出去不含稅的價也是100元,但是我們的稅率是13%,這樣我們是不是就虧本了10元的增值稅了 賣多少,才不會虧本
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2021-06-24
老師好,關于轉讓交易性金融資產(chǎn)應交增值稅,是用出售價?買入價嗎然后乘以稅率嗎?這里的買入價包含應付現(xiàn)金股的金額嗎?比如出售收入150,購入時120(包含應付現(xiàn)金股5)此時是用150?120,還是150?(120?5)呢?
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2019-05-08
小規(guī)模納稅人投資收益所得稅率和增值稅率
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2019-06-20
免征增值稅稅率為13%,發(fā)票可以開成0稅率嗎
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2016-03-15
老師你好,計算進口貨物的應納稅額=組成稅價格×稅率里的稅率,如果題目中說“銷售貨物增值稅稅率為13%,有形動產(chǎn) 租賃服務增值稅稅率為13%;進口貨物增值稅稅率 5%,進口關稅稅率為5% ”,那么計算時是用5%還是13%.?
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2022-04-01
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售高檔化妝品。2019年5月有關經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)銷售高檔面膜,取得不含增值稅價款300萬元,另收取品牌使用費11.3萬元。 (2)受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費5萬元,委托方提供的原材料成本80萬元,甲公司無同類產(chǎn)品銷售價格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價為0.2萬元/箱,共100箱;第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱,共200箱。 (4)將高檔口紅50箱贊助給國內某化妝品展銷會。 已知:高檔化妝品增值稅為13% 消費稅稅率為15%。 要求:分步計算每一小題的消費稅和增值稅銷項稅額。
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2022-04-07
增值稅 =(不含稅收入-不含稅分包工程款-不含稅勞務費)*稅率9%-材料費進項稅額13%(按差額不可抵分包部分進項,即工程款和勞務費的進項不能抵)一般納稅人(不能抵扣的進項稅也正常勾選,再做轉出不抵扣) =不含稅收入*9%-不含稅分包款*9%-不含稅勞務費*9%-材料進項稅13%(按全額可以抵進項,即直接銷-進項稅額)一般納稅人 請問我這兩公式對嗎但是全額跟差額的結果不就一樣了嗎?
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2020-03-01
增值稅有幾檔稅率普票有幾檔稅率這些稅率怎么記比較好記
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2019-04-22