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5月1日17%稅率取消,增值稅三檔稅率為16% 10% 6%。 那4月在國(guó)稅領(lǐng)增票,稅率多少,別家給的還是17的票
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2018-04-17
某公司上月增值稅無(wú)留底,本月采購(gòu)材料1000萬(wàn)(不含稅),貨已到款已清,材料計(jì)價(jià)為實(shí)際價(jià)。內(nèi)銷(xiāo)500萬(wàn)(不含稅),款未收。出口折合人民幣400萬(wàn)(FOB)款未到,單證已全,退稅已經(jīng)入帳。退稅率17%。為一般納稅人。分錄怎么做   
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2019-04-11
老師,像超市這種預(yù)售卡,開(kāi)票給單位的時(shí)候稅率是沒(méi)有的,比如1000超市卡,直接就是含稅開(kāi)1000的,那賬上在這個(gè)時(shí)候是不確認(rèn)收入的,可發(fā)票開(kāi)了1000,增值稅申報(bào)的時(shí)候那里的收入確包含了這1000,那應(yīng)該怎么做呢?
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2021-11-07
老師好,關(guān)于轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅,是用出售價(jià)?買(mǎi)入價(jià)嗎然后乘以稅率嗎?這里的買(mǎi)入價(jià)包含應(yīng)付現(xiàn)金股的金額嗎?比如出售收入150,購(gòu)入時(shí)120(包含應(yīng)付現(xiàn)金股5)此時(shí)是用150?120,還是150?(120?5)呢?
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2019-05-08
老師,問(wèn)下,假如我們是一般納稅人,我進(jìn)價(jià)是不含稅是100元,開(kāi)具了3%專(zhuān)票給我們。然后我們賣(mài)出去不含稅的價(jià)也是100元,但是我們的稅率是13%,這樣我們是不是就虧本了10元的增值稅了 賣(mài)多少,才不會(huì)虧本
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2021-06-24
某一般納稅人,銷(xiāo)售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,金額20000元,扣除率9%,款項(xiàng)未付。 (2)進(jìn)口汽車(chē)作為固定資產(chǎn)使用,到岸價(jià)100000元,關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅率10%,增值稅率13%。所有款項(xiàng)均已支付。 (3)客戶(hù)逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒(méi)收。 (4)公司將外購(gòu)的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進(jìn)項(xiàng)稅率為13%。 (5)公司將B產(chǎn)品一批用于投資,按公司銷(xiāo)售同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算,不含稅價(jià)款為80000元,該批產(chǎn)品的成本為60000元,增值稅率為13%。 (6)公司將自產(chǎn)產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算,不含稅價(jià)格為100000元,增值稅率為13%,該批產(chǎn)品成本為80000元。 要求:編寫(xiě)上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-12
小規(guī)模納稅人投資收益所得稅率和增值稅率
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2019-06-20
免征增值稅稅率為13%,發(fā)票可以開(kāi)成0稅率嗎
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2016-03-15
(二)某一般納稅人,銷(xiāo)售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品,取得普通發(fā)票,金額20000元,扣除率9%,款項(xiàng)未付。 (2)進(jìn)口汽車(chē)作為固定資產(chǎn)使用,到岸價(jià)100000元,關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅率10%,增值稅率13%。所有款項(xiàng)均已支付。 (3)客戶(hù)逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒(méi)收。 (4)公司將外購(gòu)的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進(jìn)項(xiàng)稅率為13%。 (5)公司將B產(chǎn)品一批用于投資,按公司銷(xiāo)售同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算,不含稅價(jià)款為80000元,該批產(chǎn)品的成本為60000元,增值稅率為13%。 (6)公司將自產(chǎn)產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位;該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算,不含稅價(jià)格為100000元,增值稅率為13%,該批產(chǎn)品成本為80000元。 要求:編寫(xiě)上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(18分)
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2023-11-11
這個(gè)不包括增值稅稅款的意思是,計(jì)稅金額是不含增值稅這個(gè)金額是嗎
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2022-09-20
消費(fèi)稅大部分都應(yīng)該要繳納增值稅 增值稅大部分含消費(fèi)稅 這對(duì)嗎?老師
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2016-12-26
老師你好,計(jì)算進(jìn)口貨物的應(yīng)納稅額=組成稅價(jià)格×稅率里的稅率,如果題目中說(shuō)“銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%,有形動(dòng)產(chǎn) 租賃服務(wù)增值稅稅率為13%;進(jìn)口貨物增值稅稅率 5%,進(jìn)口關(guān)稅稅率為5% ”,那么計(jì)算時(shí)是用5%還是13%.?
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2022-04-01
12月5日,向天宏電子器材廠(chǎng)購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,其中,購(gòu)入鋼坯3000千克,每千克不含稅價(jià)99.5元;鋼板2000千克,每千克不含稅價(jià)59.5元,鋼坯、鋼板適用的增值稅稅率均為13%,稅額54-275元。材料于當(dāng)日委托天達(dá)物流公司運(yùn)輸,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上列運(yùn)費(fèi)2.500元,增值稅稅225元。全部款項(xiàng)均以銀行存款于當(dāng)日支付。
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2023-12-24
請(qǐng)問(wèn)老師,8月份張出一張90000元(含稅)增值稅專(zhuān)票,因接收方不是一般納稅人,9月份收回并做專(zhuān)票紅沖,同時(shí)開(kāi)據(jù)一張?jiān)鲋刀惼掌倍惵氏嗤T诒驹律陥?bào)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題求解: 1.增值稅普通發(fā)票匯總表里實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額里有包含這部份稅 2.增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表里實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額里剔除了這部份稅 如何進(jìn)行賬務(wù)處理及納稅申報(bào)?
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2016-10-19
甲公司系增值稅—般納稅人,銷(xiāo)售設(shè)備適用的增值稅稅率為13%,2021年8月31日以不含增值稅的價(jià)格100萬(wàn)元出售2015年購(gòu)人的一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)床,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,該機(jī)床原價(jià)為200萬(wàn)元(不含增值稅),已計(jì)提折舊120萬(wàn)元,已計(jì)提減值30萬(wàn)元。不考慮其他因素,甲公司處置該機(jī)床的利得為()萬(wàn)元 不用算答案 就問(wèn)下利得是什么意思?謝謝
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2022-04-10
甲公司系增值稅—般納稅人,銷(xiāo)售設(shè)備適用的增值稅稅率為13%,2021年8月31日以不含增值稅的價(jià)格100萬(wàn)元出售2015年購(gòu)人的一臺(tái)生產(chǎn)用機(jī)床,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,該機(jī)床原價(jià)為200萬(wàn)元(不含增值稅),已計(jì)提折舊120萬(wàn)元,已計(jì)提減值30萬(wàn)元。不考慮其他因素,甲公司處置該機(jī)床的利得為()萬(wàn)元 不用算答案 就問(wèn)下利得是什么意思?謝謝
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2023-03-08
老師好,個(gè)體小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅申報(bào)表按含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)填寫(xiě)?分什么情況填寫(xiě)含稅和不含稅? 定期定額自行申報(bào)表,5欄里面分別怎么填?哪些填稅款金額?哪些填開(kāi)票金額(含稅還是不含稅)非常感謝大家!
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2019-10-03
87平房產(chǎn)土增預(yù)征率?
1/470
2016-12-06
增值稅稅負(fù)率怎么算
3/436
2017-06-09
怎么計(jì)算累計(jì)增長(zhǎng)率
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2022-05-19