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個(gè)體戶開(kāi)增值稅發(fā)票含稅價(jià)格轉(zhuǎn)不含稅價(jià)格,是怎么換算的
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2020-05-21
學(xué)習(xí)稅務(wù)課程提到,免征增值稅最大的難點(diǎn)是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不可抵扣的,意思是免征銷(xiāo)項(xiàng)稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎?
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2020-04-20
出口退稅開(kāi)具零稅率的發(fā)票是免稅的,不需要繳納增值稅,然后申請(qǐng)出口退稅,是申請(qǐng)退還購(gòu)買(mǎi)這批貨物原材料的進(jìn)項(xiàng)稅,這批原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,只能申請(qǐng)退稅,那金額要怎么計(jì)算??,因?yàn)槌隹诘呢浳锝痤~只是這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票其中的一部分"
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2022-06-08
老師你好,假如,我是一個(gè)企業(yè),我進(jìn)貨一部手機(jī),價(jià)格是100,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是13%,我總共花了113元買(mǎi)了這部手機(jī),然后我賣(mài)200元,不含稅價(jià)格,然后對(duì)方從我手中226元買(mǎi)了這部手機(jī),增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額13%,然后我凈賺的錢(qián)是不是等于,200-100=100 然后+上,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅然后剩下的13元
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2022-01-05
我方為一般納稅人,現(xiàn)對(duì)三家物料供貨商進(jìn)行詢比價(jià),其中二家為小規(guī)模納稅人,一家為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)在價(jià)格上只看不含稅價(jià)格嗎?有其他需要考慮的地方嗎?謝謝老師。
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2020-03-25
現(xiàn)有三家物料消耗品供應(yīng)商詢比價(jià),其中兩家小規(guī)模納稅人,一家一般納稅人,均提供專(zhuān)票。報(bào)價(jià)是否應(yīng)該體現(xiàn)不含稅價(jià)格進(jìn)行比價(jià)?
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2020-03-25
老師,供應(yīng)商開(kāi)了一張發(fā)票不含稅價(jià)格為20萬(wàn),17%增值稅專(zhuān)用發(fā)票給我們,收了我們9%的稅款。如果我們也開(kāi)一張不含稅價(jià)格為20萬(wàn),17%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給客戶,請(qǐng)問(wèn)我們要收客戶多少稅點(diǎn)我們才不會(huì)虧呢?還要包含我們所要交的稅費(fèi)在里面嗎?
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2017-08-31
老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那為什么還要寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄呢,為什么不是借:在建工程292500,貸:應(yīng)付賬款292500?
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2016-12-26
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表上年未分配利潤(rùn)一定要進(jìn)行分紅繳納個(gè)稅嗎?不能不分紅嗎?
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2021-07-21
不開(kāi)票收入如何做分錄,是不是不不用繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如果不用,又是怎么樣處理分錄。 是一般納稅人
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2019-07-11
老師好:疫情期間,餐飲公司1月份銷(xiāo)售收入可免增值稅,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。請(qǐng)問(wèn)相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是指本月的進(jìn)項(xiàng)票還是本月業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票?
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2020-02-21
老師,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%,增值稅第一欄3%征收率不含稅銷(xiāo)售額,是按照1%算的不含稅銷(xiāo)售額填的,差額就是要填個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單,是嗎,還有個(gè)問(wèn)題,要是不開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售收入,我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷(xiāo)售額,那這不開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售額涉及到的稅差額,該怎么弄呢,那個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除清單里沒(méi)辦法填啊,是不是這部分不開(kāi)票的就不考慮
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2020-07-06
報(bào)關(guān)單上只有1個(gè)產(chǎn)品,實(shí)際還出口了一個(gè)配件,屬于附帶贈(zèng)送的,到時(shí)候單獨(dú)采購(gòu)配件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,也不能勾選退稅,那我要在發(fā)票勾選平臺(tái)上認(rèn)證嗎?
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2021-11-10
免征增值稅最大的難點(diǎn)是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不可抵扣的,意思是免征銷(xiāo)項(xiàng)稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎?
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2020-03-17
一般納稅人,購(gòu)入一物品,其進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的,當(dāng)時(shí)購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣。但后來(lái)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了,但之前已經(jīng)抵扣了,那怎么辦?。?/span>
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2019-10-29
62. [單選題] 2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門(mén)票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開(kāi)產(chǎn)品推薦會(huì),取得含稅租金收入150萬(wàn)元,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批,取得專(zhuān)用發(fā)票注明不含稅金額為50萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為(?。┤f(wàn)元。 A.13.63 B.10.19 C.11.31 D.19.81 參考答案:A 8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵嗎
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2019-02-21
一般納稅人,在還沒(méi)有開(kāi)始銷(xiāo)售生產(chǎn)之前,也就是企業(yè)還在自建工程,有沒(méi)有什么進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的
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2016-10-10
4月16日,經(jīng)主管?chē)?guó)稅局檢查,發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)進(jìn)的甲材料用于單位基建工程,企業(yè)僅以賬面金額10000元(不含稅價(jià)格)結(jié)轉(zhuǎn)至“在建工程”科目核算。另有5000元的乙材料購(gòu)入業(yè)務(wù)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不符合規(guī)定,相應(yīng)稅金650元已于上月抵扣。稅務(wù)機(jī)關(guān)要求該合資企業(yè)在本月調(diào)賬并于4月25日前補(bǔ)繳稅款入庫(kù)(不考慮滯納金、罰款)。 分錄怎么做
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2020-04-07
老師你好! 某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務(wù),計(jì)算該廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅、增值稅。 (1)銷(xiāo)售自產(chǎn)卷煙400標(biāo)準(zhǔn)箱,貨物不含稅價(jià)款850萬(wàn)元,已辦妥銀行托收手續(xù); (2)節(jié)日前夕贈(zèng)送客戶5箱進(jìn)口卷煙,不含稅價(jià)50萬(wàn)元; (3)卷煙廠從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款為60萬(wàn)元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費(fèi)為10萬(wàn)元,并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。受托方同類(lèi)煙絲售價(jià)90萬(wàn)元。委托加工收回的煙絲50%對(duì)外直接銷(xiāo)售,取得不含稅收入65萬(wàn)元,另50%當(dāng)月全部用于生產(chǎn)卷煙。
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2018-10-29
.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人◇2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)以物易物,將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批◇雙方開(kāi)發(fā)票;(2)銷(xiāo)售200立升冰箱1000臺(tái),發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元; (3)支付電費(fèi),取得增值稅發(fā)票,稅款2550元; (4)支付水費(fèi),取得增值稅發(fā)票◇稅款 120元; ◇5)銷(xiāo)售生產(chǎn)下腳料一批◇收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅(假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2023-11-25